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10.15日,以银行存款支付业务招待费2500元。11.20日,开出现金支票,从银行提取现金1000元,以用于零星开支。12.22日,以现金支付行政管理部门办公费1000元,未取得增值税专用发票。13.25日,为宣传新产品支付广告费,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税税额为6000元,价税款项用银行存款支付。14.26日,与西南公司,东北公司签订购销合同,根据合同约定,预收西南公司货款200000元,预收东北公司货款250000元。15.28日,因为供货单位(白云公司)违反合同规定,收到一笔罚款收入3000元,款已存入银行。的分录

2022-12-06 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-06 12:06

借销售费用、招待费2500贷银行存款 借库存现金贷银行存款1000 借管理费用办公费1000,贷库存现金1000 借销售费用宣传费10万 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-12-06 12:06

借银行存款 贷预收账款西南公司20万, 预收账款东北公司25万。

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齐红老师 解答 2022-12-06 12:06

借银行存款贷营业外收入3万。

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借销售费用、招待费2500贷银行存款 借库存现金贷银行存款1000 借管理费用办公费1000,贷库存现金1000 借销售费用宣传费10万 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款
2022-12-06
你好,学员,稍等一下
2022-12-06
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-06
1借应付账款白云公司贷银行存款85000。
2022-12-06
你好同学!问题是什么
2022-05-08
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