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你好老师,我们10月份收到一张专票,已认证抵扣,现在发现票面内容开错了,现在需要重新开票,要怎么操作啊

2022-12-06 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-06 15:01

你好 这个你们要先开红字信息表,然后将表跟发票一起给对方的

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快账用户7199 追问 2022-12-06 15:06

红字信息表怎么开?在哪里开

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快账用户7199 追问 2022-12-06 15:07

我们是收到发票,红字信息表是我们开吗?

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齐红老师 解答 2022-12-06 15:10

在增值税发票开票软件中的【发票管理】-【信息表】,选择【增值税专用发票信息表填开】

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快账用户7199 追问 2022-12-06 15:18

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-06 15:19

不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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你好 这个你们要先开红字信息表,然后将表跟发票一起给对方的
2022-12-06
你好,你应该做进项转出了。
2025-07-07
原来已抵扣的进项 不用你手动转出,对方开红字专票后,你勾选平台会自动出现红字发票,你确认红字,系统会自动在当期进项税额转出。 对方新开的正确蓝字发票 需要你重新勾选抵扣。 分录(最简单版) 红冲时(进项转出): 借:应付账款 贷:库存商品 / 成本 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 收到正确发票: 借:库存商品 / 成本 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2026-03-20
正常申请 红字发票信息单,对方确认后,再开红字发票
2025-11-21
您好,这个是可以的,现在冲减是可以的
2024-08-05
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