您好,这个是可以的,现在冲减是可以的

老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
老师咨询一个问题,9月份销售方给我们开具发票金额税额正确但吨位跟单价错误,我们于9月份认证抵扣,10月份发现错误对方红冲后重开,我们公司10月份,做账时可以红字冲9月份的凭证,然后重新认证做正确的,税金不用在进项税转出,直接扣出来可以吗?
你好,老师,我们上个月收到供应商开的发票,本月认证抵扣报税了,现在他们发现开错了,要红冲重新开,要求我们开具红字发票信息表,开始我们开具的时候选购买方已抵扣开不了呢?是我们开错地方了吗?麻烦老师指点,谢谢!
你好,我想问一下8月份开的发票,已经做账,并报税,现在12月份了对方说名称不对要求重新开票,可以开红字发票吗?账上需要调整吗?
老师好,4月份收到的发票,已记帐,因为发票税率问题税务要求红冲重开,收到7月份重新开具的发票,可以把7月份的发票附在4月份的记帐凭证后面吗?
老师 您好。我公司是对外出口贸易公司,现我公司以CIF方式对外出口一批货物,CIF总价金额为1020,运杂费10.保险10,确认的收入金额为1000.但我公司实际产生的运杂费20,请问怎么做会计分录
老师,请问付款出去因为录入账号或者公司名称 错误被退回来,这种现金流量项目是选“不影响现金流量”还是选“03、07?
请帮我找暖暖老师,上次提问因我准备不足没能提问成功。
老师好,在哪里能看到分管专管员的信息,谢谢!
你好老师 客户之前付款是用私户付的,后面要开票 公户又付了一遍货款 , 怎么做凭证,后面要把之前私户的钱又转给客户怎么做凭证 做内账的
老师您好,产品上的铭牌是入到库存商品吗?
请问一下印花税是销售方缴还是双方都缴
请问现在补24年收入,收入补上去之后相对应的成本还要做吗
福利费,进项税可以抵扣么
老师,12月份暂估未收到发票的成本入账怎么做账务处理,1月份或者二月份收到发票又怎么做账务处理?
我们已经认证抵扣,对方可以直接红冲发票吗?还是我们这边先操作,对方才能红冲啊
是你们先操作,你们申请红字信息表,才可以
我们不申请,对方没办法红冲是吗?老师
对的,你不红冲,这个是没办法的
单价错了,如果不红冲,再后期单价里慢慢弥补可以吗
可以,这个的话后期弥补
这张发票还没有红冲,对方已经把正确价格的发票开过来了,是不是就必须红冲原来那张发票了
对,这个是必须要进行这样才行
老师我们已经认证抵扣,对方红冲了,我们是不是需要进项税额转出,补交增值税啊?还可以再勾选一张发票进行抵扣吗?
转出,然后在抵扣别的这个
好的,谢谢老师,这样在税务上会不会有预警啊?老师
这个是不会的,您好
已经报完税了,更改报表是否需要跟税管员提前沟通啊?老师
这个是不需要沟通的,弄好就行
好的,谢谢老师
不客气的快休息把,不用回复了