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老师,同行业之间借款,我公司是出借方,年底计提应收利息会计分录怎么做?

2022-12-06 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-06 16:08

你好  借 应收,贷其他业务收入 应交税费  

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快账用户7682 追问 2022-12-06 16:09

没开票,要到明年到期一次偿还本息。借应收利息?吗

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快账用户7682 追问 2022-12-06 16:10

不是贷财务费用负数吗

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齐红老师 解答 2022-12-06 16:15

不是的,这个是属于企业的收入,没有开票就做无票收入。

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快账用户7682 追问 2022-12-06 16:18

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-12-06 16:21

客气的,祝您工作学习愉快。

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你好  借 应收,贷其他业务收入 应交税费  
2022-12-06
你好   ;   借管理费用 贷其他业务收入  应交税费-应交增值税 
2021-08-12
直接附在12月计提利息的凭证后
2023-12-22
借银行存款贷其他应付款,收到借款的时候做这个。
2022-04-14
你好视同销售处理。 借(管理费用) 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税按6%报税
2021-08-12
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