你好同学,借预付账款贷银行存款40万,,然后每个月再摊销。

老师,比如我这个月预付了半年房租,一共40万,银行卡支付,我的会计分录应该怎么做呢?
老师,我5月付了下半年房租6个月的12000,6月我就做借预付12000,贷银行12000,这个发票他说8月给我,那我每个月就借管理2000贷预付2000,等拿到发票我怎么写分录?
老师好,比如我司老板买房子一共300万,6月1老板个人预付给房子那边50万,这个收到房子收据。这个会计分录怎么做。剩下的款后面在8月30号付完
老师 咨询你一个问题 比如店铺租金 一个月10000 我10月性支付了一个季度的租金3万 12月才收到发票 那我10账 借:预付账款-房租 3万 贷:银行存款 3万 10月计提房租 借:管理费用-房租 1万 贷预付账款 1万 到12月我就全部冲完了预付 那,我收到发票的时候 怎么做账呢?
老师,我们九月份付了房租310000.我做了会计分录,借,预付账款310000,贷,银行存款310000,这个月收到了发票,我怎么做账
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?
我写的借:待摊费用 40 贷:银行存款40
摊销时,借管理费用 6.66666万 贷待摊费用6.6666万可以吗
你好,用不到,这个待摊费用,最好是用预付账款比较合适,但是如果你用了就用了吧,没有啥不好的影响。