你好,问题正在解答中,请稍后
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
6,收到银行的付款通知并收到电力公司的增值税专用发票,发票注明本月电费60 000元(不含税),增值税7 800元,其中生产车间应分摊电费50 000元,管理部门应分摊电费10 000元。 7,用银行存款支付广告费,取得增值税专用发票,发票注明广告费价款6 000元,增值税360元。 8.根据材料领用汇总表,本月车间领用材料共400 000元,其中生产 产品领用甲材料300 000元,车间一般性消耗领用乙材料100 000元。 9.本月应付工资总额500 000元,其中生产产品人员工资300 000元车间管理人员工资50 000元,公司行政人员工资150 000元,
10.行政管理部门用银行存款购买办公用品并取得增值税专用发票,发票注明办公用品价款10 000元,增值税1300元, 11.本月固定资产计提折旧300 000元,其中生产用固定资产折旧200000元,行政管理部门用固定资产折旧100 000元 12,将本月制造费用400 000元结转到“生产成本”账户。 13,本月全部产品完工验收入库,结转入库产品实际成本1 000 000元。 14.本月产品全部售出,向客户开出增值税专用发票,发票注明价款20000 000元,增值税260 000元,根据银行到账通知单得知货款已全部收到。 15,该批商品实际生产成本1 000 000元,结转已售产品成本。
。16 计算出本月应交城建税15678元,教育费附6 719元。17.计算出本月应负担的短期借款利息5000元。18,将损益类账户结转到“本年利润”账户。要求:根据上述资料编制有关的会计分录。
你好可以解答了
你好,这个是什么题目?
你好,每次解答一题呦,新的问题麻烦重新发起提问,谢谢
这就是一个大题啊
就是一个会计实录
不是可以问300字以内嘛
还有这个追问
那你给我解答10以后的吧
麻烦了了
10.行政管理部门用银行存款购买办公用品并取得增值税专用发票,发票注明办公用品价款10 000元,增值税1300元, 借:管理费用 10000 借:应交税费-应交增值税-进项税 1300 贷:银行存款 11300
11之后也麻烦了我刚写完这个10
11.本月固定资产计提折旧300 000元,其中生产用固定资产折旧200000元,行政管理部门用固定资产折旧100 000元 借:生产成本-折旧费200000 借:管理费用-折旧费100000 贷:累计折旧300 000
12,将本月制造费用400 000元结转到“生产成本”账户。 借:生产成本 400 000 贷:制造费用 400 000
13,本月全部产品完工验收入库,结转入库产品实际成本1 000 000元。 借:库存商品1 000 000 贷:生产成本1 000 000
14.本月产品全部售出,向客户开出增值税专用发票,发票注明价款20000 000元,增值税260 000元,根据银行到账通知单得知货款已全部收到。 借:银行存款 贷:主营业务收入20000 000 贷:应交税费-应交增值税-销项税 260 000
15,该批商品实际生产成本1 000 000元,结转已售产品成本。 借:主营业务成本1 000 000 贷:库存商品1 000 000
16 计算出本月应交城建税15678元,教育费附6 719元。 借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税15678 贷:应交税费-应交教育费附加6 719
17.计算出本月应负担的短期借款利息5000元。 借:财务费用 5000 贷:应付利息5000