你好 (1)编制销售退回的会计分录; 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:银行存款 借:库存商品 ,贷:主营业务成本 (2)编制收到政府补助的会计分录; 借:银行存款,贷:其他收益 (3)编制期末结转未交增值税的会计分录。 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
(1)2019年6月26日,天胜公司5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,天胜公司已确认收入并结转成本,价款收到存入银行,适用的增值税税率为13%。丙企业提出的退货条件符合合同规定,天胜公司同意丙企业退货,并办理退款手续和开具红字增值税专用发票。 要求:(1)编制销售退回的会计分录
34.(1)2019年6月26日,甲公司5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,甲公司已确认收入并结转成本,价款收到存入银行,适用的增值税税率为13%。丙企业提出的退货条件符合合同规定,甲公司同意丙企业退货,并办理退款手续和开具红字增值税专用发票。(2)6月30日,甲公司遭受重大自然灾害,收到政府补助资金1000000元用于弥补遭受的自然灾害损失。(3)6月末,甲公司本月销项税额300000元,进项税额120000元,期末结转未交增值税。要求:(1)编制销售退回的会计分录;(2)编制收到政府补助的会计分录;(3)编制期末结转未交增值税的会计分录。
(1)2019年6月26日,甲公司5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,甲公司已确认收入并结转成本,价款收到存入银行,适用的增值税税率为13%。丙企业提出的退货条件符合合同规定,甲公司同意丙企业退货,并办理退款手续和开具红字增值税专用发票。(2)6月30日,甲公司遭受重大自然灾害,收到政府补助资金1000000元用干弥补遭受的自然灾害损失。(3)6月末,甲公司本月销项税额300000元,进项税额120000元,期末结转未交增值税。要求:(1)编制销售退回的会计分录;(2)编制收到政府补助的会计分录;(3)编制期末结转未交增值税的会计分录。
31.【问答题】 (10分) (①) 2019年6月26日,甲公司5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,甲公司己确认收入并结转成本,价款收到存入银行,适用的增值税税率为13%。丙企业提出的退货条件符合合同规定, •甲公司同意丙企业退货, 并办理退款手续和开具红字增值稅专用发票。 (2) 6月30日,甲公司道受重大自然灾害,收到政府补助资金1000000元用于弥补遭受的自然灾害损失。 (3)6月未,甲公司本月销项稅额300000元,进项稅额120000元,期末结转未交塔值稅。 要求:(1)编制销售退回的会计分录;(2)编制收到政府补助的会计分录;(3)编制期末结转末交增信稅的会计分录。
(1)2019年6月26日,甲公司5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,甲公司已确认收入并结转成本,价款收到存入银行,适用的增值税税率为13%。丙企业提出的退货条件符合合同规定,甲公司同意丙企业退货,并办理退款手侯和开具红字增值税专用发票。(2)6月30日,甲公司遭受重大自搜灾害,收到政府补助资金1000000元用于弥补遭受的自搜灾害损失。(3)6月末,甲公司本月销项税额300000元,进项税额120000元,期末结转未交增值税。要求:(1)编制销售退回的会计分最;(2)编制收到政府补助的会计分录;(3)编制期末结转未交增值税的会计分录。可以把得数写出来吗求求
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小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
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老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
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你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
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您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数