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老师,我们是工程类公司,销售开票内容有安装服务9%的、6%咨询服务,13%零件销售,还有3%的简易纳税,请问在申报印花税的时候计税依据填什么数据?

2022-12-07 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-07 09:17

你好,印花税是按签订合同交。销售商品按买卖合同。。建筑安装的按建筑合同。

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快账用户3567 追问 2022-12-07 09:44

请问老师,所有业务都有合同以及对应的发票,那我填印花税计税依据是不是,不含税的(建筑服务合同金额+销售合同金额+咨询服务合同金额+简易计税合同金额)?

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齐红老师 解答 2022-12-07 09:49

一般的咨询合同不用交。不包括合同上单独体现的增值税。

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相关问题讨论
你好,印花税是按签订合同交。销售商品按买卖合同。。建筑安装的按建筑合同。
2022-12-07
同学你好,收入成本配比,税务计算正确,申报及时。
2023-02-25
1,不同经营业务分别核算,各种纳税即可 2,这个根据你实际情况来,不是必须要有这个的 3,技术服务收入超过整体收入50%,可以享受的
2023-02-25
您好! 空调的销售与安装属于混合销售行为,国家税务总局公告2018年第42号明确,需要按13%税率来开票的,不能分开的 如果您属于单独提供安装服务的,那么可以开具9%
2023-05-25
你好 这个是要看你开票的金额,在税盘里面看的 这个是你进项才是有加计扣除的,普票的进项是不考虑的
2023-02-13
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