你好,学员, 会计折旧金额等于1600/8 税法折旧金额1600*2/8

某公司于2014年12月21日购入一台原价为210000元的设备,预计使用年限为6年,预计净残值为0。会计上采用年数总和法计提折旧,税收上采用直线法计提折旧。假定税法上规定的使用年限及净残值均与会计相同。假定该公司各会计期间均未对该固定资产计提減值准备。 2015年至2020年,公司的会计利润均为5000000元。除上述差异外,无其他的差异事项。该公司适用的所得税税率为25%。 要求: (1)采用资产负债表债务法计算从2015年至2020年各年的累计会计折旧、账面价值、累计税收折旧、计税基础、暂时性差异、递延所得税负债(资产)余额、应确认的递延所得税负债(资产)、应纳税所得额、应交所得税和所得税费用。 (2)编制各年会计分录。
A公司2007年12月16日购入一台设备,原价750000元,预计使用年限5年,预计净残值为0采用年限平均法计提折旧,未计提减值准备。假定税法对折旧年限和净残值的规定与会计相同因该设备符合税法规定的税收优惠条件,计税时允许采用加速折旧法计提折旧,A公司在计税时按双倍余额递减法计列折旧费用。除此项差异外,不存在其他会计与税收的差异。此前,递延所得税资产和递延所得税负债均无余额。所得税率为25%。根据上述资料,A公司有关递延所得税的确认情况见下表所示。
公司持有的一项2022年1月开始计提折旧的固定资产原值8000万元,预计使用年限4年,净残值为0,会计上使用直线法计提折旧,税法上使用年数总和法计提折旧,且预计使用年限和净残值与会计上一致。列出第一年、第二年两年的会计折旧、账面价值、税法折旧、计税基础。折旧年度会计折旧账面价值(年末)税法折旧计税基础(年末)第一年第二年判断该固定资产形成的差异是应纳税暂时性差异还是可抵扣暂时性差异,确认递延所得税资产还是递延所得税负债。计算第一年和第二年年末确认的递延所得税。
甲公司持有的一项2*21年1月开始计提折旧的管理用设备原值780000元,预计使用年限3年,净残值为0,会计上使用直线法计提折旧,税法上使用年数总和法计提折旧,且预计使用年限和净残值与会计上一致。(1)分别列出3年的会计折旧、账面价值、税法折旧、计税基础。折旧年度会计折旧账面价值(年末)税法折旧计税基础(年末)第一年第二年第三年(2)判断该固定资产2*21年年末形成的差异是应纳税暂时性差异还是可抵扣暂时性差异,确认递延所得税资产还是递延所得税负债,并说明理由。(3)计算2X21年年末确认的递延所得税,并编制相关的会计分录。
2x16年12月25日,星海公司投入使用一套环保设备,原始价值为800万元,预计使用5年,无净残值,星海公司采用直线法计提折旧根据税法规定,该设备的预计使用年限和净残值与会计相同,但可以采用加速折旧法计提折旧,星海公司在纳税申报时,按双倍余额递减法计列折旧费用。2×18年12月31日,星海公司对该设备计提了90万元的固定资产减值准备。假定在该设备的使用期间,上列事项是导致星海公司产生暂时性差异的唯一原因;2×16年12月31日,递延所得税资产和递延所得税负债均无余额;星海公司每年的应纳税所得额均为500万元,所得税税率为25%。要求计算出2017-2021年年末的累计会计折旧、累计计税折旧、应纳税暂时性差异、当期确认的递延所得税负债、递延所得税(包括具体计算步骤)。
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗