消费90.4,价税分离销售额=90.4/1.13=80 ,确认销售收入80,确认销售成本80*60%=48

甲公司经营连锁面包店。2×20年,甲公司向客户销售5 000张储值卡,每张卡的面值为200元,总额为100万元。客户可在甲公司经营的任何一家门店使用该储值卡进行消费。根据历史经验,甲公司预期客户购买的储值卡中将有大约相当于储值卡面值金额5%的部分不会被消费。截至2×20年12月31日,客户使用该储值卡消费的金额为400 000元。甲公司为增值税一般纳税人,上述业务适用的增值税税率为13%,在客户使用该储值卡消费时发生增值税纳税义务,甲公司预期将有权获得与客户未行使的合同权利相关的金额为50 000 元,该金额应当按照客户行使合同权利的模式按比例确认为收入。 不考虑其他因素,甲公司在2020年销售的储值卡应当确认的收入金额为( )元。甲公司在2×20年销售的储值卡应当确认的收入金额= (400 000 + 50 000×400 000/950 000)/( 1 +13%) ≈372 613(元)。 50 000×400 000/95000=这个代表什么意思
甲公司经营连锁面包店。2×20年,甲公司向客户销售5000张储值卡,每张卡的面值为200元,总额为100万元。客户可在甲公司经营的任何一家门店使用该储值卡进行消费。根据历史经验,甲公司预期客户购买的储值卡中将有大约相当于储值卡面值金额5%的部分不会被消费。截至2×20年12月31日,客户使用该储值卡消费的金额为400000元。甲公司为增值税一般纳税人,上述业务适用的增值税税率为13%,在客户使用该储值卡消费时发生增值税纳税义务。甲公司预期将有权获得与客户未行使的合同权利相关的金额为50000元,该金额应当按照客户行使合同权利的模式按比例确认为收入。不考虑其他因素,甲公司在2×20年销售的储值卡应当确认的收入金额为()元。(计算结果保留整数)A.400000B.1000000C.372613D.862069
谢谢回答甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,,酒店服务适用的增值税税率为6%。2022年12月,甲公司发生如下业务:(1)12月16日,甲公司收到客户丙退回的全部商品,甲公司于退货当日用支票支付了退货款,并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。该批商品系甲公司2022年9月20日销售的商品,增值税专用发票上注明售价为25000元,增值税税额为3250元,该批商品成本为18760元。(2)甲公司经营一家酒店,该酒店是甲公司的自有资产。12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧280000元、酒店土地使用权摊销费用36000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424000元,全部存入银行。要求:完成甲公司上述业务的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,,酒店服务适用的增值税税率为6%。2022年12月,甲公司发生如下业务:(1)12月16日,甲公司收到客户丙退回的全部商品,甲公司于退货当日用支票支付了退货款,并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。该批商品系甲公司2022年9月20日销售的商品,增值税专用发票上注明售价为25000元,增值税税额为3250元,该批商品成本为18760元。(2)甲公司经营一家酒店,该酒店是甲公司的自有资产。12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧280000元、酒店土地使用权摊销费用36000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424000元,全部存入银行。要求:完成甲公司上述业务的会计分录。
甲公司经营一家电商平台,平台商家自行负责商品的采购、定价、发货以及售后服务,甲公司仅提供平台共商家与消费者进行交易并负责协助商家和消费者接算货款,甲公司按照货款的5%向商家收取佣金。2019年5月1日甲公司向消费者销售了1000张不可退的电子购物卡,每张面值2000元,总额2000000元。假设不考虑增值税等税费。2019年6月消费者在此平台消费了500张购物卡,销售货款1000000元。要求:1、请判断责任人身份2、请为甲公司进行相关的会计处理
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做