你好同学: 借:银行存款 22600 贷:主营业务收入 20000 应交税费——应交增值税(销项)2600
1、某企业销售产品一批,开具增值税专用发票上注明的价款20000元,税款2600元,银行已收到款项,同时结转已销产品成本10000元。编写会计分录。
销售商品一批,开出增值税发票,注明价款20000元,税款2600元,款项已收并存入银行,分录
销售商品一批,开出增值税发票,注明价款20000元,税款2600元,款项已收并存入银行,分录
销售商品一批价款甲商品300000元。增值税39000元,款项尚未收到。同时结转销售成本200000元。以银行存款支付商品展销摊位租赁费5000元。销售甲产品一批价款200000元,乙产品一批价款300000元,企业开出的增值税用发票上注明销项税额65000元,款项已收回存入银行。上述甲商品的货款已收到,存入银行。宜轩公司来购买乙商品,售价为20000元,增值税为2600元,其中已预收全部款(包括增值税)的40%,款项存入银行。深上述乙商品的余款已收到,存入银行。销售不需要用的原材料一批,售价15000元,增值税为1950元,全部款项收到存银行,同时结转其销售成本10000元。出租一固定资产取得租金收入5000元,其中该固定资产的月折旧额为3000元。
销售产品一批,价款20000元,应交增值税2600元,货款已收到,并存入银行写会计分录快
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况