您好 请问实际业务已经发生 暂时没有取得发票吗
老师,员工7月份出差报销的车费如果8月份才开的票,那7月份能暂估成本入账吗?另外6月底暂估了房租的费用,8月才收到票,那7月份是继续暂估入账还是要红冲了再暂估?
老师,请问我暂估费用在12月份冲的时候冲多了,能不能在1月份直接调啊,我不想改报表
12月底还差成本费用票,12月底还能不能暂估费用,1月份的费用票能不能红冲12月的暂估
老师,公司6月底暂估费用15万,来费用发票先红冲暂估,还是冲收入,足疗,护肤品,买菜,衣服,首饰这些是不是不能冲费用
老师,23年12月暂估的费用票,。开票日期是24年1月份的能用吗
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
没有实际业务 账上面是盈利 ,不想交企业所得税 ,所以能不能先暂估费用做成亏损,1月份有费用票再冲红12月的
按照规定是不可以的 因为您没有实际业务发生 不过实际工作中 很多单位都会暂估 次年找发票