你好1; 借固定资产 贷银行存款 ;2. 借其他应收款 贷库存现金 ; 3. 借制造费用-差旅费 ; 银行存款 贷其他应收款 ; 4. 借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
.简答题 光明工厂2021年10月发生下列经济业务: 、向银行借入短期借款150000元,存入银行存款账尸◇2、购入原材料一批,价款计9000元,货款当即以银行存款支付; 3、生产车间领用原材料32000元,投入产品生产; 4、企业以银行存款28000元,归还前欠东方工厂材料款; 5、采购员张明预借差旅费备用金1500元,以现金支付; 6、向银行借入短期借款220000元,直接还前欠胜利公司材料款; 7、将现金6000元存入银行; 8、采购员张明出差归来,报销差旅费1260元,交回现金240元; 9、收到购货单位前欠货款6000元,存入银行; 10、其他单位投入资本150000元 要求:编制经济业务发生所对应的会计分录,
大华公司2021年9月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:1.9月1日,从银行提取现金3000元备用。2.9月1日,向银行借入期限为1个月借款100000元,年利率为6%。3.9月2日,购入机器设备一台,款项300000元,以银行存款支付。4.9月4日,收到新华公司投入的资金200000元存入银行。5.9月5日,向星海公司购入丙材料一批,货款100000元,增值税额13000元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。6.9月6日,向东方公司销售A产品一批,货款60000元,增值税额7800元,A产品已发出,款项尚未收到,该批产品成本50000元。7.9月8日,支付业务招待费800元,以现金付讫。8.9月8日,采购员王林出差预借差旅费5000元。以现金付讫。9.9月20日,采购员王林出差回来,报销差旅费4600元,余款退回。10.9月20日,采购员王林出差回来,报销差旅费5500元,多余款项冲减管理费用。
1.WXR公司在2020年12月发生以下经济业务(1)1日,购入新机器一台价款30000元(不考虑税费),以银行存款支果(2)1日,向华东厂购入甲材料500公斤,货款40000元,增值视为5200元,项以银行存款付,材料已入库(3)2日,为生产A产品领用甲材料1200公斤,共计96000元;生产B产品领用乙材料700斤,共计35000元;生产车间领用丙材料200元用于设备维修。(4)3日,车间技术员张化出差预借现金500元(5)4日,以银行存款支付上月应交税费22245元(6)5日,以银行存款支付法律咨询费400元(7)6日,以银行存款支付广告费2600元、产品展览费2000元(8)7日,售给兴达厂B产品300件,每件售价300元,货款计90000元,增值税频为11700元款项尚未收到。(9)9日,向四明公司购入乙材料800公斤,货款40000元,增值税额5200元,款未付。(10)10日,从银行提取现金92800元发放本月工资。,(11)10日,以库存现金92800元发放本月工资
(12)11日,售给华夏公司A产品200件,每件售价500元,货款共计100000元,增值税额为13000元,合计113000元,收到为期三个月商业汇票一张。(13)12日,车间技术员张化出差回公司报销差旅费480元,归还余额20元。(14)13日,行政管理部门领用丙材料800元,供维修设备用。(15)14日,向友谊公司出售A产品100件,货款为50000,增值税额为6500元,款项已收(16)15日,向银行借入短期借款10000元,存入公司银行户头(17)16日,以银行存款支付生产车间办公用品购置费480元、公司行政管理部门办公用品费120元。(18)19日,以库存现金200元支付违约罚款。,,,(19)20日,收回库存现金1000元,系职工王影因出差取消退回预借的差旅费(20)20日,将现金1000元送存银行(21)21日,以银行存款捐赠支付技工学校1000元(22)22日,收到联营厂分来的投资利润20000元,存入银行(23)25日,用银行存款归还已到期的短期借款8000元
(12)11日,售给华夏公司A产品200件,每件售价500元,货款共计100000元,增值税额为13000元,合计113000元,收到为期三个月商业汇票一张。(13)12日,车间技术员张化出差回公司报销差旅费480元,归还余额20元。(14)13日,行政管理部门领用丙材料800元,供维修设备用。(15)14日,向友谊公司出售A产品100件,货款为50000,增值税额为6500元,款项已收(16)15日,向银行借入短期借款10000元,存入公司银行户头(17)16日,以银行存款支付生产车间办公用品购置费480元、公司行政管理部门办公用品费120元。(18)19日,以库存现金200元支付违约罚款。,,,(19)20日,收回库存现金1000元,系职工王影因出差取消退回预借的差旅费(20)20日,将现金1000元送存银行(21)21日,以银行存款捐赠支付技工学校1000元(22)22日,收到联营厂分来的投资利润20000元,存入银行(23)25日,用银行存款归还已到期的短期借款8000元会计分录
老师,超过三年不能确认,也联系不到客户,也没有合同的应付账款是不是可以转营业外收入了?
老师,我们是制造业,制程中有模具,我们的模具制造商开不出模具发票,有100多万,可以让制造商开吗,有风险吗,如果不开,我应该让对方怎么开票,我们怎么做账呢
这个我知道,但是除了一万,人家两个月超出的加起来有五千了,本来是扣3%,现在扣10%人家不同意
老师好,比如公司的差旅费员工已经报销了,如何在电子税务局做个标记说明这张发票已经入账了,以免重复入账
承包工程,1.老板转过来的钱,借银行存款,贷其他应付款。2.购买原材料,借工程物资-钢筋,贷银行存款。借工程物资-水泥,贷银行存款。3.甲方转过来钱,借银行存款贷主营业务收入。2年后才完工,是不是完工了做一笔分录一块结转成本
老师 想咨询一下,就是7月开的票是含税6554元,8月红冲之后再重开了6554元,然后申报8月增值税怎么填数呀
老师,应付账款周期开始2022-01-01,结束2022-12-31,截止到今天9月8日,这个周期怎么算,是欠了多久?
老师,员工上个月没发工资,工资申报也是零,然后这次两个月一起发,那个个税很高啊,这个怎么办呢?
公司一年没经营了 但是今年收到工会经费返还5000元 公司准备注销这5000元打给股东 要申报个税吗
我们是北京企业,企业类型:港澳台合资企业。 为拓展公司业务在澳门租住办公室,对公司进行装修,购买办公家具等,此项行为是否可以?是否可以向澳门付款?是否要设立澳门公司或澳门办事处?
那它们应该分别编制什么样的计账凭证呢?
你好; 上面就是分录。 给你 列清楚了