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请问老师,单位花了20万做了个防火的消防工程,我做的在建工程,1.还有一点尾款末付,那合同金额多少我就做消防工程多少,未款做其他应付对吗?2.我是做待摊还是做固定资产好点?

2022-12-07 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-07 13:32

你好,做应付账款应该,做固定资产比较好一些

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快账用户4318 追问 2022-12-07 13:34

但是做固定资产盘点的时候是零散的一套系统……

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快账用户4318 追问 2022-12-07 13:35

就是头上喷水的,还有大罐的汽体,还有控制器好像不好盘的感觉

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齐红老师 解答 2022-12-07 13:37

那做长期待摊费用核算

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快账用户4318 追问 2022-12-07 13:38

但是做了在建工程可以做长期待摊吗?

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齐红老师 解答 2022-12-07 13:41

可以从在建工程结转到长期待摊费用

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你好,做应付账款应该,做固定资产比较好一些
2022-12-07
同学您好, 您单位具体是
2021-09-26
你好,其他应付款有余额没有关系的,这证明你单位没有支付的,一直把它分摊完了就行。
2023-06-07
那就把多的供给资产红冲就行。做原来相反的分录。
2024-02-21
您好,同学。款项收回时,借:银行存款15万,贷:在建工程 40000 其他应收款 40000 主营业务收入(实际收入),财务费用(负数,利息收入那部分)。另26000元的发票是冲销的那部分预付款?
2023-06-13
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