借:库存现金,贷:业务活动费用 摘要说明这个情况就行

老师你好,去年6月份我们有一笔加计抵减分录重复做了一笔,借:应交税金-应交增值税-进项税额10%加计抵减 9588 贷:营业外收入-税收优惠 9588。现在发现了这个错误,请问要如何处理?
老师:您好!公司属于分公司,2019年有一笔旅游考察费用,当时预付了旅游费用,后来没有办法拿到发票(谈好的价格为不含票费用)。会计一直将这笔费用挂在预付账款借方。现在总公司要被收购,审计要求把这笔没发票的预付账款处理了,应该如何处理呢?
你好 想问一下 去年财务费用3万 误计入短期借款了 今年发现了了这个问题 我应该怎么做分录调整 去年做的是借:短期借款 贷:银行存款 实际应该是借:财务费用 贷:银行存款 那今年我发现了 这个怎么做分录调整过来呢 麻烦老师写一下会计分录 另外这个也影响所得税了吧 我该怎么处理
政府会计,去年一笔提现的借方,本应为库存现金,记做了业务活动费用。如何在今年进行调整
老师你好,预算会计。去年误把一笔提现借方分录库存现金记成费用了。如何在今年处理。
老师,请问,25年的汇算清缴,纳税调整增加额(填写A105000)我有个暂估的成本,到现在都没有票回来,我现在要调增的话,那我的账需要做分录嘛?
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)
老师,请问下哪些包含在社保缴费基数呢
之前预付给某公司货款100万, 借:预付账款 贷:银行存款 之后该公司退回我公司账户20万,怎么做分录?
老师,请问,做25年的汇算清缴,25年1月份的时候补缴了24年7-11月份的社保费,这个补缴的金额,需要算到A105050的这个表嘛(职工薪酬支出及纳税调整明细表)
采买皮卡是柴油车,公司名下没有汽车,那汽油票能否开在公司报销?
运费开发票,需要加9个点的税点,老板觉得太高了,没开,这个我应该要怎样沟通开票税点与税负率的问题呢
老师,为什么这个未交增值税-9541.84,为什么在负债表其他流动资产里面呢
汇算清缴公司集中退税需要退税人员开户行信息是支行都要 填吗?手机号要吗
银行贷款。给的担保费计入什么科目啊
老师,这么操作会影响今年的活动费用吧。去年费用都结转了。
借:库存现金,贷:以前年度损益调整,只能这样做了
没辙了,真的被这个难住了。哈哈
你好同学,正常的,只能用以前年度损益调整