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老师,加计抵减1-10月都没有做申报,现在11月发加计声明。1-11月符合加计的金额一起计算填写在附加资料四的“本期发生额”,对嘛?

2022-12-07 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-07 14:53

你好,对的是的,需要抵扣,再填写实际抵扣。

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你好,对的是的,需要抵扣,再填写实际抵扣。
2022-12-07
第一个可以的, 第二个这个有一个弊端,你一年底一次申报的话,你得去税务局申报,因为你税务局这边会比对的系统里面,它会当月的进项税额乘以抵扣率,按照这个来比对,你填写的是一年的累计,肯定是大于当月的发生额
2023-03-06
你好,可以的,可以这么。
2022-11-28
你好,是的,你实际能抵减多少就填多少就行了,进项大于销项不用交税
2022-06-17
同学,你好 如果涉及去年的,去年也没加计,去年的也能一起并入3月算加计吗 可以
2024-11-26
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