同学你好 你们收到的发票吗
老师,我公司承包了一片旅游景点区,然后旅游景点里面有所有商户取得的收入都是统一进国家收款码账户的,然后结账的时候政府让我公司开发票,发票金额是这个景点国家收款码全部收入金额,政府再打钱给我们,现在的情况是虽然这笔款政府打到我们账户,但我公司又要转给景点的各个商户里面(商户大多数是个人开的那种),我公司实际根本就没有得这些钱,只得其中一部分,请问一下我公司这个增值税和企业所得税该怎么办呀
我们是景区公司,与其他公司合作,营业收入在我公司账户,每月结算,分录该如何做,对方开了旅游服务发票或者活动费发票怎么入账
我们是景区公司,与其他公司合作,营业收入在我公司账户,每月结算,分录该如何做,对方开了旅游服务发票或者活动费发票怎么入账
我们公司帮别人公司卖门票,然后取得的收入算我们的比如100元,我们再按约定的提成比如87%要还给对方公司87元。那这时对方向我们开票,按旅游服务门票开给我们,我们支付87。这样操作可以吗。入账怎么做分录?然后我们公司没有旅游服务的营业范围,可以帮别人售卖门票吗?
老师,上午好,请问公司有做微信上小程序鹿游游卖东西的,是一些小东西,这种是没有发票的,这种我要怎么入账,有收入了会体现到公司公账上,没有收入和成本发票这种药怎么开发票呢?给平台的服务费对方开发过来是写是技术服务费,这个技术服务费是否做主营业务成本还是其他业务成本。或者是管理费用?
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗