你好,是什么原因,导致有200万现金呢?
你好,老师,请问一下,对方公司从我们这借了100万,10年了还没还,账上一直挂着其他应收款,这个现在有什么税务风险,我们账务这块应该做什么处理
老师,请教下现在年末账面上挂了200万现金,这个有什么好的方法处理吗?
老师,您好,请教您一个实操问题,公司账上挂着08年的一笔押金40元,现在联系不到对方了,请问这笔挂账怎么处理好呢
老师,下午好,有一个单位转账到法人3万元,然后一直挂着账上,这个可以有什么方法处理?这个实际他是给他自己其他公司员工发现金工资了的。
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
平时的一些销售回扣,现金工资,但没法入账的,现在造成库存现金200万
你好,库存现金200万,通常是频繁取现才会导致这样啊
一般这个季度取一次这样
你好,是不是取现的金额特别大呢
是的,老师,一般50万左右,现在没有那么多的票据入账,没法消耗200万,老板还欠公司的钱,没法做账出去
你好,那就需要避免大额取现才是的
我也希望都走公司账,关键有些回扣都只能现金,所以老师,有什么好的办法做账处理呢?
你好,有些回扣都只能现金,那你有做现金支付回扣的分录吗?
没有呢,如果做了不是要代扣代缴个税
你好,就是因为没有做,所以才导致库存现金余额大。 如果做了,是要代扣代缴个税的
老师,是不是也不能税前扣除呢?
你好,是的,是这样的