同学你好 不属于。这个属于货物。

老师,租赁业算现代生活服类吗,租赁是9%税率,需要加计扣除吗
老师,生活性服务在缴纳增值税的时候可以用进项税加计扣除,那个扣除率到底是10%,还是15%,
现在酒店是可以加计扣除15%进项吗?属于生活服务业是吧?
老师,蛋糕店算现代生活服务吗,可以加计扣除增值税10%吗
老师,保安公司,是不是可以加计10% 扣除进项,现代生活服务业,还是现代商务服务
老师,请问中华人民共和国国务院令 第826号 原文发布在哪里?从哪里下载?
同事报销餐费267元,他拿油费发票300元来抵票,我怎么做账
老师您好,小规模纳税人,从租的,自动回生产的季报,怎么只有房产税,土地使用税怎么没看到自动生成,不是我搞得,打开电脑就有,是自动的
采购电脑实付5020.28元,发票专票金额为5046元 分录怎么写
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
那一般纳税人得按13%的税率
是的,同学,要按13%的税率
老师,可以适应简易计税吗
不适用亲,咱们这个行业没有简易计税的规定。
好的,多谢!
客气了,如果满意可以五星评价哈,谢谢 祝工作顺利
如果客户不需要专票,可以一部分业务分离成小规模纳税人
这样进项税没有压力。
嗯嗯,有小规模,但因为有大客户,只能走一般纳税人,也是没办法
那可以,业务多就好。