你好咱们的税率都是13%吗

某商业企业属于般纳税人,增值税率13%,经营的商品采用毛利率法对发出商品计价,季度内含月份的毛利率根据上季度实际毛利率确定,该公司2019年第二季度、第三季度有关甲类商品的资料如下一、2019年第二季度累计商品的售收入300万元,销售成本258万元,6月末库存商品(甲类商品实际成本400万元二、2019年第三季度购进甲类商品成本850万元,假定价税全部以银行存教支付三、2019年7月份实现商品销售收入270万元,价税全部存入银行四、2019年8月份实现商品销售收入330万元,价税全部存入银行五、2019年9月份实现商品销售收入380万元,价税全部存入银行六、嘉定2019年9月未按照月末一次加权平均法计算的库存商品实际成本385万元要求1、计算甲类商品2019年第二季度的实际毛利率2.分别计算甲类商品2019年7月份、8月份、9月份的商品销售成本
快账 会计问答 问答详情 2021年)某商品流通企业为增值税一般纳税人,经营的M商品采用毛利率法核算。2020年第三季度毛利率为20%第四季度初库存M商品实际成本为543万元,10月、11月按照上季度毛利率计算商品销售成本,12月末重新计算第四季度毛利率。该季度发生如下经济业务、其中销售商品符合收入确认条件。(1)10月份,外购两批M商品并已全部验收入库。第一批M商品的实际成本为300万元,增值税39万元,全部款项以银行本票结清;第二批M商品因发票账单尚未收到,无法确定其实际成本,月末暂估价为100万元。10月份,该企业销售(2)11月份,收到10月份外购的第二批,商品的增值税专用发票,发展上注的5了儿,15.6万元。全部款项以银行汇票结清。11月份,该企业销售M商品取得收入450万元,确认增值税销项税额58.5万元,全部款项尚未收到。
目的:练习利润形成和利润分配的核算 资料:甲公司系工业企业(一般纳税企业)适用的增值税税率为13%,所得税税率为25%。 销售价格均为不含税的价格,按10%提取法定盈余公积。2019年年初未分配利润80000元。2019年发生下列经济业务: (1)销售产品的货款8800 000元,款项收到后存人银行。该产品的实际成本为5500000元; (2)转让无形资产的使用权,取得收入20000元存人银行;(3)计提短期借款利息30000元; (4)2017年12月25日购入一台管理设备,原价910000元,预计净残值10000元,预计使用年限5年,按年数总和法计提折旧。计算本年设备折旧费用; (5)委托乙公司销售材料一批,销售价格100000元,产品成本70000元。甲公司本年收到乙公司开来的代销清单,乙公司已将代销的材料全部售出,价款尚未收到; (6)收到上月销售退回的产品,销售收入为600000元,销售成本为550000元,同时冲减应收账款,商品已入库;
老师,一般纳税人,采购商品按未税价格采购。但是系统采购入库时单价按未税价格入库,售价报价是按成本价(未税*1.13)为基础核算,得出的差价作为业务员的销售毛利,现在问题是:采购入库入未税单价,销售毛利会虚增,如按转含税价入库,这样销售毛利才是业务员真正的毛利,这样的情况公司核算成本时应该怎么处理?
资料:某零售企业(一般纳税人)2017年10月初“库存商品”账户余额15000元,“商品进销差价”账户贷方余额3900元,10月份发生下列经济业务。(1)、购进商品取得专用发票,进价金额43290元.进项税额7539元款已付商品入库含税售价金额58500元。(2)、销售商品取得含税售价金额59670元,款已收到现金存入银行,同时结转商品销售成本59670元。(3)、盘点商品,商品实存金额大于账面金额的差额为150元(售价),原因待查,上月综合差价率26%。(4)、月末按综合差价率计算法计算并结转本月已销商品应分摊的进销差价。(5)、月末按增值税17%调整含税销售收入,并结转本月增值税销项税款。(6)月末,计算出本月不含税商品销售收入和商品销售进价成本,并结转到“本年利润”账户。要求:①做出上述业务的会计分录。②计算“库存商品”和“商品进销差价”账户的月末余额,计算月末库存商品的进价金额。题目都是完整的求每一道题的会计分录还有要求②
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
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4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
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老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
是的,税率都是13%,采购是按未税价格采购,没有进项票。
你好,等于是成本多计算了13%直接手工减掉吧,需要自己计算,不过建议您系统设置正确
好的,谢谢 老师
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