你好,具体是什么原因导致的这么余额
我们给公司一个员工,开了一张发票,是营销服务费,八十多万,意思是这个员工提供给公司营销服务了。其实这个钱是用来当备用金了。八十多万的发票,都是欠这个员工的,每个月从里头取点钱,付给这个员工,其实是当备用金使用,现在老板要拿这个备用金进货,他能直接用这笔钱进货吗?
老师您好,我们接手的这家公司(工程行业)账上挂着几十个人的其他应收款,这些账务存在着什么风险吗,我们应该如何来规范这个账务,向个人买材料,没有发票,走的对公户,然后一直挂着其他应收款,现在应收款已经有30多个,且金额都较大,我们接下来应该然后规范这个账务,不要挂着那么多其他应收款
老师,我想问下,是这样子的,我们是自产自销的农产品,生产蔬菜的,有自己的基地,也有供应商提供的蔬菜,供应商没有办法给我们提供票,他们给我们找了可以开专票的公司,我们公账上打款22万给他们,还私下给了3%的税点钱,完了之后,他们私下把这二十二万现金给我们老板娘,这有啥风险吗?
老师,我想问下,是这样子的,我们是自产自销的农产品,生产蔬菜的,有自己的基地,也有供应商提供的蔬菜,供应商没有办法给我们提供票,他们给我们找了可以开专票的公司,我们公账上打款22万给他们,还私下给了3%的税点钱,完了之后,他们私下把这二十二万现金给我们老板娘,这有啥风险吗?
老师,年末了,我们公司其他应收款老板娘那里挂了四十万,如果他现在这个月找发票,一下子进货发票三十多万开,这合理吗,有税务风险吗?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
之前没有发票,就是挂老板娘那里了,还有备用金,老板娘给公司花了
在最后一个月处理很多不合理,但是涉及跨年,要赶紧处理
是不是有了买货的发票,老板的个税解决了,同时我们也有进货发票了,成本也可以企业所得税前扣除了
你好,这个不是一个事项哦,
为啥不是一个事项,老板娘拿过来的发票不就是公司进货的成本吗?
没错是进货成本,我指的是和个税没有的关系
老板不是要交个人所得税吗?分红,咋没关了
您好,您实际业务有采购进成本,这个是计算企业的。企业有了利润才会向股东分红,这是两步,反过来说,如果您的成本大于收入,就不涉及到分红的香。
您好,您实际业务有采购进成本,这个是计算企业的。企业有了利润才会向股东分红,这是两步,反过来说,如果您的成本大于收入,就不涉及到分红的
那我们其他应收款现在期末余额老板还有四十多万呢?他不需要缴纳按个税分红缴纳20%个税吗?有了发票,不就可以不交了吗?同时我们也有了进货成本发票?您听懂我的意思了吗?我说的对吗
再就是老板娘是股东吗?另外就算他是股另外就算他是股东,也只是说是存在借款未还的情况下,才会按照公司分配利润处理,计算20%的个人所得税,如果是公司正常业务不涉及到这方面的。
问题是其他应收款,挂了四十万老板娘那里,咋弄呢?他不是股东?
不是股东就更不涉及个人所得税的问题。这个就可以视为公司的正常业务。,只是备用金没有冲销而已,建议您找发票冲销即可。
问题是找啥发票冲销呢?老板说,找人开进来发票,那不是要有银行流水要有合同,他只让人开发票,没流水咋行
对的,对的,要有对应的合同,可以分批处理,找一部分费用发票。公司可以用得到的。
什么费用发票比如呢
我们让人家开进货发票没有银行流水可以吗
可以开一些交通费,,办公费。加油费
不,建议您。采购货物,为货物进来以后您还得处理,确认收入会涉及到增值税。
我们是小规模,现在增值税是免税的,
你说给公司车加油的发票吗
那如果是购进货物的话最起码需要合同。