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27万的房租没有发票但是已经做账汇算清缴调整的话要交多少税

2022-12-08 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 09:23

你好,本来账面利润是正数吗? 

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快账用户3441 追问 2022-12-08 09:23

现在是负数

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齐红老师 解答 2022-12-08 09:25

你好,补交所得税=(利润总额%2B纳税调增金额)*所得税税率 

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你好,本来账面利润是正数吗? 
2022-12-08
你好,这个就是调增20万了。
2025-06-03
你好;  汇算的时候填写纳税调整表去填写表格的;  在纳税调整表-扣除类项目-其他里面调增
2024-04-09
在汇算清缴前也就是5.31前收到发票就可以
2023-01-15
如果没有正规的增值税发票,只有收据,那么这部分租金费用在企业所得税汇算清缴时不能直接扣除。根据当前的税法规定,未取得增值税专用发票的租金支出在计算应纳税所得额时需要进行纳税调增,即将这部分支出加回到利润中,从而可能导致所得税基数增加。 具体增加的税额取决于企业所得税的税率,一般为25%。因此,如果原本这部分费用可以扣除,现在需要调增,那么额外的税负将是:15000元/月 × 5个月 × 25% = 18750元。 比起使用增值税专用发票,多交的税就是这18750元。
2024-11-08
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