你好 这个是是包括的。
老师咨询一个问题 我在报增值税申报时 开了两张普票 一张正数发票税额是481.8 一张负数发票税额是-9095.6这张负数发票是开的清单里面有13%的税也有6%的税 我按净值改了开具其他发票的金额和税额 但是比对不通过 这个要这么弄?
老师咨询一个问题 我在报增值税申报时 开了两张普票 一张正数发票税额是481.8 一张负数发票税额是-9095.6这张负数发票是开的清单里面有13%的税也有6%的税 我按净值改了开具其他发票的金额和税额 但是比对不通过 这个要这么弄?
老师,我用UK开了一张电子发票,抬头开错了,要重新开,当月的,我是直接再开一张金额一致的负数发票,再开一张正确的发票,还是要红冲以后再开一张正确发票呀?
老师我有一张电子普通发票开错了然后我负数开具了,可是在正查发票查询里还是包括了我负数开具的这张发票金额呢
我想问一下,之前给客户开了张电子普通发票错了,我现在又给客户开了张负数的普通电子发票,又开了张正数的普通电子发票,那么我现在需要把这张负数的发票和正数的一起发给他,还是只发正数的不发负数的?
老师,我去公司做会计,都需要老板买啥?
与集体签订的土地租赁合同,需要缴纳印花税吗?为什么
老师,请问母公司出售子公司的股权,但是母公司没有实际对子公司出资,无法确认长投,对母公司申报印花税有影响吗
收到一批商品入库,不需要付钱。赠送的,借记库存商品,贷记什么?
老师,供应商给我们开发票老是有人问需要备注不?到底要不要备注呀
进销存系统和会计系统关联,进销存系统录入的库存是虚拟数字,没有实物库存。借记库存商品,贷记什么,
来个确定性老师,公开招标,专家签到表,没有签到时间那一栏合适嘛
请问下老师在产品的期初数我应该填哪里呀
个税申报系统征期1-12月实际是23.12-24.11月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
老师,一个投标的项目,支前付的投标保证金,中标了,现在这笔钱转为履约保证金,应该怎么做这笔分录呢/,解析下
老师那它显示在正常的发票金额里,我本来负数开具后又开具了正确的发票,这样一来正常发票查询里面重复了
不是的, 一般你一定是开了正数的发票,然后才开负数去红冲的,对吧,你红冲的数据,肯定不能大于负数,所以这个包含
老师,现在是我将开错的电子发票红冲后又开具了发票,为啥正常发票查询时之前错误的发票还显示
你之前开的负数发票仍然是存在的啊
负数发票显示在负数发票那栏,但是之前开错的还是显示在正常发票那栏
是的,这给之前开的还是会在的
老师我今天开具了总计十六万多的金额,我不是开错负数冲红了后又开具了一张正确的发票,开票金额却变成了二十一万多
不是的,你这个原来开的负数发票,仍然是在里面的