你好 这个500元以下的,是可以没有发票的 如果是超过500元,那么正常入账,在汇算清缴的时候调增的

比如说:单位经常员工买东西或者外出有些费用支出没有发票,都是几百款,几十块的金额,对方不开发票,这样该怎么处理?可以把这些费用凑齐后,到邮政开运费发票啊!这样有没有税务风险!
#提问#老师好,节日快乐,单位是酒店行业,一些费用都是没有正规发票的,一年也要好几十万了,全部做账了,汇算清缴需要调增吗?每年都是这样,可以吗?谢谢
老师快递行业总会有一些费用,比如分拣费,装卸费,各种费,都取不了发票,该怎么办呀
快递费几十块钱,需要发票吗,我们是免增值税但是要交个人经营所得税的,快递费没有收据只有一张报销单,怎么入账?
公司是运输公司,每个月都有几百个通行费的电子发票,请问老师,是否都要打印成纸质的?有没有什么办法快速整理出哪部车通行费多少,进项税额多少?
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
是单笔或单次500以内凭收据也可以抵减吗?还是累计500
是你单次的不超过500元的
超过500的话就需要有正规发票对吗?没有的话就需要纳税调增,应纳税额就要加这些超过500且没有正规发票的金额对吗
是的,超过500元要有正式的发票的
500以内的怎么处理呀?只有收据也可以入账吗?
这个是有收据就可以入账的