同学,你好
嗯嗯,是的

你好,老师。小规模纳税人缴纳增值税和城建税的分录正确吗?借:应交税费—应交增值税 10000 贷:银行存款10000 借:主营业务成本10000 贷:应交税费—应交增值税10000
老师您好,请问小规模开票免税,做分录要不要做应交税费,比如收10000元,借银行存款10000,贷主营业务收入是做10000吗
老师好,公司是小规模纳税人,开出免税发票10000元,是记借:应收账款10000 贷:主营业务收入10000 ,对吗?谢谢!
老师,我们公司是小规模纳税人,开票金额是10000元,税额是0,合计金额是10000,那这张发票我怎么做分录,借:应收帐款10000元,贷:主营业务收入10000元 应交税费-应交增值税0元吗?这样做,凭证保存不了
老师,小规模纳税人税率1%,销售服务,销售时借:应收账款10000 贷主营业务收入9900.99、贷:应交税费-应交增值税99.01。收到销售款项时借:银行存款10000 贷:应收账款9900.99和什么呀
老师,国内运输,现在开票没有变吗?还是运输服务*国内货物运输?
您好老师我在做税务登记的时候出现了文化事业建设费,这个里面的比例怎么选择
老师,如果其他应付款和其他应收款里面都挂着同一个老板的余额,老板再往对公账户转账记哪个科目?
你好老师 小规模纳税人经营停车场现在交的房租费一年的20000元 房子是8月31日租的 到27年3月30日 会计分录怎么做 用不用每个月做摊销
上个月开了增值发票。钱没到账,这个月不能作废的买票。
小规模纳税人,收入1,085,635.65 , 申报表3%计算出税额 减掉收入*2%,和收入*1% 差0.01怎么处理? 减征额这样算对吗 收入*2% 保留2位小数。
以往账目工资计提与发放全做做错,做成当月计提当月发放了,实际是计提当月发放上月,银行发放的工资是发放上月的结果做成发放当月,导致会计期间错位,这样的情况怎么处理
老师,怎么这个第二问,不是需要缴纳增值税吗,为啥还要计算
老师,这个赠送的创新药,不需要缴纳增值税,为啥要计算,不明白第二问。
业务投标,投标平台费用收到发票是软件服务,和投标密钥ca收到对应发票,入账什么科目合适