你好,把握一个原则:按真实的业务内容开票

请问,公司租赁挖机给其他公司,开的经营租赁发票,其中有挖机是向个人租赁的,是不是个人只能去代开租赁发票了,之前和个人签的机械加操作员合同,就不对了
请问,建筑机械租赁公司,公司租个人机械加操作员签的合同,但是公司租赁给其他公司,没有带操作员,开票经营租赁,用个人代开建筑服务发票来抵成本,这样可以吗
请问,个人租赁机械给公司,带操作员,去代开发票是开建筑服务吗
请问,个人租赁机械加操作员给公司,代开建筑服务发票,合同是做成工程合同吗
老师,我们公司是机械租赁公司,营业范围是不带人操作,但是这次给人家提供司机了,对方企业要求开建筑服务,机械租赁发票,之前我们都是开经营租赁,机械租赁发票,经营范围没有带人,这次可以开成建筑服务,机械租赁发票吗
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
好的,之前个人卖挖机给公司,签了买卖合同,但是发票和款没有付完,现在要付款,个人去代开发票,现在这个人是一家公司的法人了,代开不了发票,这种情况该怎么办了
这个我也没法解决的哈