你好,如果是还借款的话,之前你们是借银行存款贷其他应付款,你还借款的话就是借其他应付款贷银行放款了,如果是个人借你单位的钱借其他应收款贷银行存款。
郭老师 还是上面暂支单的 问题 我可以做这个分录吗? 借其他应收款_员工 贷其他应付款_甲方 吗
老师好,我想请问下,社保个人承担的部分是用 其他应收款 还是其他应付款呢,一般在用哪个?
老师 有一张回单 是对公转给个人的 用途:往来款,还一般户借款 摘要能不能按用途写 往来款 还一般户借款 请问老师这张回单 分录:借 其他应付款-XX人 贷银行回款 有问题吗 老师
@郭老师 老师 一般户转个人的回单 分录是其他应付款还是其他应收款呢 老师
老师,其他应收款和其他应付款的定义是什么呢 怎样判断分录是其他应收款和其他应付款呢
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师,银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款,而签发空头支票就是呢
老师 是这样 一般户有两张回单 一张是一般户转给公司负责人的(不是股东和法人)备注是还借款 您说这张回张的借方应该是什么呢 老师 另一张回单是银行给退回了
贷其他应收款,贷银行存款做这个。
上面写错了,应该是借其他应收款贷银行存款。
回单上备注是 还借款 凭证摘要写借款还是还借款 老师
你好,实际是借款的业务是吗?如果是的话,按照你实际业务来。
老师 基本户的回单 收款方是XX门诊部 用用途是体检费 您说这张回单应该怎样做分录呢 老师
借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费基应付职工薪酬福利费贷银行存款,应该这个就是你们体检的吧?
是的 老师
老师 还有一张回单 是对公向另一家公司基本户转账 用途是往来款 您说这张回单应该怎样写分录呢 请老师多指教
支付的是什么业务?你别光看备注往来款,包含很多借款、货款都有。
老师 是这样我们公司和那个公司是同一个领导(非法人和股东)那个公司是新成立的 账户里没有资金 所以我们公司就给转了一笔 您说这样 应该怎样记分录呢 老师
借其他应收款,贷银行存款。
好的 老师
不用客气,工作愉快。
老师 基本户往一般户转账 两张回单是都必须做上还是可以只做基本户的就可以了 老师 每次您回复完我都没有及时回复您 感谢老师 因为跟您只有10次提问 要省着用 老师
借银行存款,一般户贷银行存款,基本户坐着一个凭证,然后它的后面的原始凭证是两张银行回单。