你好,如果是还借款的话,之前你们是借银行存款贷其他应付款,你还借款的话就是借其他应付款贷银行放款了,如果是个人借你单位的钱借其他应收款贷银行存款。
郭老师 还是上面暂支单的 问题 我可以做这个分录吗? 借其他应收款_员工 贷其他应付款_甲方 吗
老师 有一张回单 是对公转给个人的 用途:往来款,还一般户借款 摘要能不能按用途写 往来款 还一般户借款 请问老师这张回单 分录:借 其他应付款-XX人 贷银行回款 有问题吗 老师
@郭老师 老师 一般户转个人的回单 分录是其他应付款还是其他应收款呢 老师
老师,其他应收款和其他应付款的定义是什么呢 怎样判断分录是其他应收款和其他应付款呢
老师,公司的基本户和一般户来回转款是记应收账款还是其他应收款
26年中级啥时候开课
公司没有经营了,欠了银行的钱,还不能注销营业执照,怎么办呢?可以注销税务吗。
广东省营业执照迁移地址怎么办理,需要什么材料。
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
老师 是这样 一般户有两张回单 一张是一般户转给公司负责人的(不是股东和法人)备注是还借款 您说这张回张的借方应该是什么呢 老师 另一张回单是银行给退回了
贷其他应收款,贷银行存款做这个。
上面写错了,应该是借其他应收款贷银行存款。
回单上备注是 还借款 凭证摘要写借款还是还借款 老师
你好,实际是借款的业务是吗?如果是的话,按照你实际业务来。
老师 基本户的回单 收款方是XX门诊部 用用途是体检费 您说这张回单应该怎样做分录呢 老师
借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费基应付职工薪酬福利费贷银行存款,应该这个就是你们体检的吧?
是的 老师
老师 还有一张回单 是对公向另一家公司基本户转账 用途是往来款 您说这张回单应该怎样写分录呢 请老师多指教
支付的是什么业务?你别光看备注往来款,包含很多借款、货款都有。
老师 是这样我们公司和那个公司是同一个领导(非法人和股东)那个公司是新成立的 账户里没有资金 所以我们公司就给转了一笔 您说这样 应该怎样记分录呢 老师
借其他应收款,贷银行存款。
好的 老师
不用客气,工作愉快。
老师 基本户往一般户转账 两张回单是都必须做上还是可以只做基本户的就可以了 老师 每次您回复完我都没有及时回复您 感谢老师 因为跟您只有10次提问 要省着用 老师
借银行存款,一般户贷银行存款,基本户坐着一个凭证,然后它的后面的原始凭证是两张银行回单。