借,在途物资,进项税额。。贷应付账款。

4、6月26日,向苏宁电器购买-批空调,价值100000元,增值税率13%,货款尚未支付,商品已经验收入库,附单据1张。借:在途物资应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款
4、6月26日,向苏宁电器购买-批空调,价值100000元,增值税率13%,货款尚未支付,商品已经验收入库,附单据1张。借:在途物资应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款
4、6月26日,向苏宁电器购买-批空调,价值100000元,增值税率13%,货款尚未支付,商品已经验收入库,附单据1张。借:贷:
1、12月5日,以现金支付职工工资5000元,附单据一张。2、12月10日,销售一部业务员王林向长城公司销售甲商品50000元,增值税率17%,货款尚未收到。业务编号20061206,附单据一张。3、12月18日,收到外商交来的6000港币,作为对本公司的投资,存入工商银行港币户,当日汇率1.06,合同汇率1.02附单据一张。4、结转已销甲商品的销售成本20000元。5、12月20日,向强发公司购买一批货物,价值10000元,增值税率17%,货款暂欠,货物尚未验收入库,附单据一张。6、12月26日,应付行政部管理人员的工资8000元,应付销售部人员工资4000元。7、12月27日上述购买的货物验收入库,结转其成本10000元。8、12月28日提取现金1000元备用.9、12月29日偿还前欠恒星公司货款1200010、12月30日收到投资款20000元,存入银行。编写相关会计分录
12月10日,向赛科集团销售休闲服饰500件,单价120元/件,增值税率17%,货款尚未收到。编制会计分录
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
老师,酒水零售行业的存货一般采用什么样的计价方法呢?加权平均吗
藏族个人代开劳务报酬发票850增值税是免税吗?