你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

2020年12月9日,向新欣公司销售乙产品60件,每件售价1300元,计78000元,应交增值税税率13%,货款及税款尚未收到。填制记账凭证中的会计分录。
某公司12月10日,销售产品10件,单价1500元,增值税税率13%,款项已收到并存入银行,该批产品的单价成本为1200元。(编制会计分录)
12月10日,向赛科集团销售休闲服饰500件,单价120元/件,增值税率17%,货款尚未收到。编制会计分录
12月20日,向旭日集团购买一批货物,价值20000元,增值税率17%,货款尚未支付,商品尚未验收入库,附单据1张。编制会计分录
4、6月20日,李华向天天集团销售衬衣60件,计6000元,增值税率17%,款项尚未收到,附单据一张。编制会计分录
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
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老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
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