你好,学员 借银行存款80000×1.13 贷主营业务收入80000 应交税费应交增值税80000×13% 借应收账款45000+7650 贷主营业务收入45000 应交税费应交增值税7650

业务处理某一般纳税企业,增值税税率为13%。2019年8月发生下列经济业务:(1)企业销售甲产品1000件,每件售价80元,价税款已通过银行收讫。(2)企业同城销售给红星厂乙产品900件,每件售价50元,但价税款尚未收到。(3)结转已售甲、乙产品成本。其中甲产品生产成本65400元;乙产品生产成本36000元。(4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费1520元。(5)根据规定计算应交纳城市维护建设税8750元。(6)王某外出归来报销因公务出差的差旅费3500元(原借款4000元)。(7)以现金1000元支付厂部办公费。(8)企业收到红星厂前欠货款45000元存入银行。(9)收到罚款收入6020元,存入银行。(10)用银行存款预付第四季度租用生产设备租金2400元。
2020年3月发生如下经济业务,请写出会计分录、账记账户,试算平衡,并编制2020年3月资产负债表和利润表.1、销售库存商品甲商品80000元,增值税税率13%,款已能过银行收讫。2.销售库存商品乙商品45000元,增值税税率13%,货款税款尚未收讫。3、以银行存款支付本月销售费用14800元.4.结转已销产品的成本65400元.5、小王外出归来报销差旅费7000元.6、企业收到销售2商品的货款和税款,存入银行。7、现金支付管理部门办公费用800元。8、3月末,根据上述有关经济业务,结转本期主营业务收入。
1.企业销售A产品2000件,单位售价150元,价款计300000元,销项税额51000元,款项收回存人银行。2.预收阳光公司产品定金15000元,存人银行。3.企业以银行存款8000元支付本月广告费用。4.为阳光公司提供产品200件,价款30000元,增值税5100元,除冲抵原预收的款项外,其余款项尚未收到。5.本月企业行政管理部门发生以下费用:发生行政管理人员的薪酬1200计提固定资产折旧8000元。6.月末,结转本月已售A产品的产品成本。本月共销售A产品200件,单位成本为90元。7.月末,企业按规定计算本月应交城市维护建设税420元,教育费附加180元。8.结转本月银行借款利息600元。9.月末,结转本月的主营业务收入到“本年利润”账户。10.月末,结转本月的主营业务成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务用到“本年利润”账户。11.月末,计算并结转本月的所得税,所得税率为25%。12.企业提取盈余公积金7755元。13.企业结算应向投资者分配的利润50000元。
资料:某一般纳税人企业2×19年6月发生下列经济业务:(1)企业销售甲产品1000件,每件售价1160元,增值税税率为13%,价税款已通过银行收讫。(2)企业销售给红星厂乙产品900件,每件售价725元,增值税税率为13%,但价税款尚未收到。(3)结转已售甲、乙产品成本。其中,甲产品生产成本为948300元,乙产品生产成本为522000元。(4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费22040元。(5)根据规定计算应缴纳城市维护建设税126875元。(6)王××外出归来报销因公务出差的差旅费5075元(原已预支5800元)。(7)以银行存款14500元支付厂部办公费。(8)企业收到红星厂前欠货款652500元并存入银行。(9)没收某单位逾期未退回包装物的押金87290元(作为营业外收入)。(10)年初,用银行存款支付材料仓库2年的租赁费34800元,摊销应由本月负担的部分(计入管理费用)。(11)根据上述有关经济业务,结转本期主营业务收入、营业外收入。(12)根据上述有关经济业务结转本月主营业务成本、销售费用
某企业2021年5月发生如下经济业务,要求:编制会计分录。销售甲产品1000件,每件售价80元,增值税税率13%,款已通过银行收讫。销售乙产品900件,每件售价50元,增值税7650元,货款税款尚未收到。以银行存款支付本月销售甲、乙产品的销售费用1480元。按规定计算应交纳城市维护建设税5650元。结转已销产品的生产成本。其中,中甲产品生产成本65400元,乙产品生产成本36000元。
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
借销售费用1480 贷银行存款1480