你好,学员 借银行存款80000×1.13 贷主营业务收入80000 应交税费应交增值税80000×13% 借应收账款45000+7650 贷主营业务收入45000 应交税费应交增值税7650
某一般纳税企业,增值税税率为13%,2019年8月发生下列经济业务: (1)企业销售甲产品1000件,每件售价 80 元,价税款已通过银行收论。 (2)企业同城销售给红星厂乙产品900件,每件售价50元,但价税款尚未收到. (3)结转已售甲、乙产品成本。其中甲产品生产成本65400 元;乙产品生产成本36000元. (4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费 1520 元。(5)根据规定计算应交纳城市维护建设税 8750 元。 (6)王某外出归来报销因公务出差的差旅费 3500 元(原借款 4000 元) (7)以现全 1000 元支付厂部办公费。 (8)企业收到红星厂前欠货款 45000 元存入银行。 (9)收到罚款收入6020元,存入银行。 (10)用银行存款预付第四季度租用生产设备租金 2400 元。
[资料]某企业2007年12月发生的有关经济业务事项如下:1.接受现金捐赠24000元,并存入银行。2.以银行存款31400元支付公益性捐赠支出。3.销售甲产品400件,单位售价1500元,增值税率17%,增值税额102000元,款项已通过银行收讫。4.销售乙产品600件,单位售价800元,增值税率17%,增值税额81600元,款项未收。5.用银行存款支付广告费2400元。6.计提应由本月负担的短期借款利息4000元。7.结转已售产品的实际生产成本。其中:甲产品单位生产成本1000元,乙产品单位生产成本550元。8.月末,按税法规定计算出应缴纳的产品销售税金2780元。9.假定税前会计利润与应税利润-致,按25%的所得税税率计算当期应缴纳的所得税额。(假设不考虑递延所得税)10.月末将各损益类账户的本期发生额转入“本年利润”账户。11.按净利润的10%提取盈余公积金。12.企业决定,分给投资者利润300000元。13.年末,根据“本年利润”账户11月30日贷方余额800000元和12月份净利润额会计分录
业务处理某一般纳税企业,增值税税率为13%。2019年8月发生下列经济业务:(1)企业销售甲产品1000件,每件售价80元,价税款已通过银行收讫。(2)企业同城销售给红星厂乙产品900件,每件售价50元,但价税款尚未收到。(3)结转已售甲、乙产品成本。其中甲产品生产成本65400元;乙产品生产成本36000元。(4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费1520元。(5)根据规定计算应交纳城市维护建设税8750元。(6)王某外出归来报销因公务出差的差旅费3500元(原借款4000元)。(7)以现金1000元支付厂部办公费。(8)企业收到红星厂前欠货款45000元存入银行。(9)收到罚款收入6020元,存入银行。(10)用银行存款预付第四季度租用生产设备租金2400元。
2020年3月发生如下经济业务,请写出会计分录、账记账户,试算平衡,并编制2020年3月资产负债表和利润表.1、销售库存商品甲商品80000元,增值税税率13%,款已能过银行收讫。2.销售库存商品乙商品45000元,增值税税率13%,货款税款尚未收讫。3、以银行存款支付本月销售费用14800元.4.结转已销产品的成本65400元.5、小王外出归来报销差旅费7000元.6、企业收到销售2商品的货款和税款,存入银行。7、现金支付管理部门办公费用800元。8、3月末,根据上述有关经济业务,结转本期主营业务收入。
资料:某一般纳税人企业2×19年6月发生下列经济业务:(1)企业销售甲产品1000件,每件售价1160元,增值税税率为13%,价税款已通过银行收讫。(2)企业销售给红星厂乙产品900件,每件售价725元,增值税税率为13%,但价税款尚未收到。(3)结转已售甲、乙产品成本。其中,甲产品生产成本为948300元,乙产品生产成本为522000元。(4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费22040元。(5)根据规定计算应缴纳城市维护建设税126875元。(6)王××外出归来报销因公务出差的差旅费5075元(原已预支5800元)。(7)以银行存款14500元支付厂部办公费。(8)企业收到红星厂前欠货款652500元并存入银行。(9)没收某单位逾期未退回包装物的押金87290元(作为营业外收入)。(10)年初,用银行存款支付材料仓库2年的租赁费34800元,摊销应由本月负担的部分(计入管理费用)。(11)根据上述有关经济业务,结转本期主营业务收入、营业外收入。(12)根据上述有关经济业务结转本月主营业务成本、销售费用
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
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2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
借销售费用1480 贷银行存款1480