你好,如果费用是真实的,会计上可以入账。 但是由于没有取得发票,是不可以抵扣所得税的
老师 请问一下这种票可以用来做原始凭证入账 抵扣费用吗?
老师 请问一下这种票可以作为原始凭证 报账吗?可以抵扣费用吗
老师,这种收据可以作为原始凭证吗?
老师,这种可以作为报销凭证吗?可以计算抵扣吗?
这种可以作为原始凭证入账并税前扣除吗?
老师您好,请问季度不交所得税还用计提吗?
买了6年社保,可以自己到社保局办理失业险吗?
2024年度成本是30000元,但是都是没有发票的成本,所得税汇算清缴怎么调增
进项票不够,开票的库存商品都是负数,做账都是暂估库存,要是年底拿不回进项票怎么做账
老师 ,买材料进来,运费200元是我司承担,这种是怎么做账务处理
老师您好,我想问一下,一个餐馆开票除了能够开餐饮服务这个选项以外,还能开其他的开票项目吗?
老师, 这题不太明白
老师好、财务报表年报、填完资产负债表年报的数值后、利润表年报的数据自动生成了、核对后跟第四季度的报表数据一致后、直接点申报、对吗?辛苦指点一下谢谢
老师,账面和公允不一致,和评估增值区别?
公司购买海参燕窝等补品老板自己用的,入什么费用
谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师 请问一下如果 会计上入账,到时候纳税调增,分录是怎么写?
你好,到时候纳税调增,有导致补交所得税 吗
老师 如果导致补交,和没有导致补交,分别是怎么处理呀?(老师,我还是零基础小白,我不知道分别遇到这个情况了该怎么做)
你好 如果导致补交 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 没有导致补交,不需要做分录
噢噢 谢谢老师
老师,如果没有导致补交企业所得税,但是在税法角度是不是也多抵扣了费用,少交了企业所得税?
你好,纳税调增,没有导致多抵扣费用,没有导致少交企业所得税啊