你好,是针对销售,还是安装做分录?
南方公司主营电子产品及配件的生产及销售业务,202X年12月10日与F公司签订销售合同。具体内容:南方向F销售产品一台总价6000万元(需安装),其中产品单独售价5900万元、安装劳务单独售价300万元,双方约定在安装调试完毕并验收合格后支付货款,产品成本4000万元,12月25日,南方公司将产品运至F公司,货物控制权已转移给F公司,当日开始安装,至年末发生安装成本100万元,均为职工薪酬,预计还将发生50万元,预计次年2月10日安装调试完毕。不考虑相关税费请做出南方公司账务处理。
10、南方公司主营电子产品及配件的生产及销售业务,202X年12月10日与F公司签订销售合同。具体内容:南方向F销售产品一台总价6000万元(需安装),其中产品单独售价5900万元、安装劳务单独售价300万元,双方约定在安装调试完毕并验收合格后支付货款,产品成本4000万元,12月25日,南方公司将产品运至F公司,货物控制权已转移给F公司,当日开始安装,至年末发生安装成本100万元,均为职工薪酬,预计还将发生50万元,预计次年2月10日安装调试完毕。不考虑相关税费请做出南方公司账务处理。
南方公司主营电子产品及配件的生产及销售业务,202X年12月10日与F公司签订销售合同。具体内容:南方向F销售产品一台总价6000万元(需安装),其中产品单独售价5900万元、安装劳务单独售价300万元,双方约定在安装调试完毕并验收合格后支付货款,产品成本4000万元,12月25日,南方公司将产品运至F公司,货物控制权已转移给F公司,当日开始安装,至年末发生安装成本100万元,均为职工薪酬,预计还将发生50万元,预计次年2月10日安装调试完毕。不考虑相关税费请做出南方公司账务处理。
2.甲公司20X1年发生下列与生产线相关的销售业务:(1)1月13日,与X公司签订一项生产线和备件销售、安装及后续技术服务合同,并经双方管理部门批准。该合同规定:甲公司应于3月10日前交付生产线,并于3月31日前安装调试完毕,并交付备件;4月1—30日提供与该生产线相关的技术服务;不含增值税的总价为950万元,适用的增值税税率为13%,安装及技术服务成本无法单独核算,属于混合业务。X公司应于生产线安装调试完毕时支付全部价款。甲公司以往单独销售生产线的价格为800万元,单独销售备件的价格为40万元,单独提供安装的价格为140万元,单独提供一个月的技术服务的价格为20万元,合计1000万元(以上价格均不含增值税)。(2)3月8日,甲公司向X公司交付生产线,生产线成本为600万元。(3)3月31日,甲公司完成生产线的安装调试工作,并交付备件,备件成本为80万元;生产线经X公司验收合格,甲公司收到X公同支付的价款950万元,增值税123.5万元。(4)4月3
计算及财务处理问题2.甲公司20X1年发生下列与生产线相关的销售业务:(1)1月13日,与X公司签订一项生产线和备件销售、安装及后续技术服务合同,并经双方管理部门批准。该合同规定:甲公司应于3月10日前交付生产线,并于3月31日前安装调试完毕,并交付备件;4月1—30日提供与该生产线相关的技术服务;不含增值税的总价为950万元,适用的增值税税率为13%,安装及技术服务成本无法单独核算,属于混合业务。X公司应于生产线安装调试完毕时支付全部价款。甲公司以往单独销售生产线的价格为800万元,单独销售备件的价格为40万元,单独提供安装的价格为140万元,单独提供一个月的技术服务的价格为20万元,合计1000万元(以上价格均不含增值税)。(2)3月8日,甲公司向X公司交付生产线,生产线成本为600万元。(3)3月31日,甲公司完成生产线的安装调试工作,并交付备件,备件成本为80万元;生产线经X公司验收合格,甲公司收到X公同支付的价款950万元,增值税123.5万
托育机构政府拨的款项 但是文件有规定科目 这个科目我是收到他们的款项做他们规定的收入还是我们收孩子的费用做这个科目 不太明白?
和别人的借款当年 要还么
老师,公司租房用于办公及仓库,但又有一家公司跟我们租了一部分去,请问房东怎么给我们开租金发票?我们怎么给那家公司开发票
你好,老师,员工工资6000,扣完社保个人部分是5500多,都超了5000。个税是根据6000基数缴纳,还是5500多基数缴纳
小微企业确认条件有哪些,享受什么税收优惠政策呢?
股权转让需要缴纳什么税种,税率是多少?
老师您好,有个问题需要咨询,公司主营不是车辆出租,内部关联单位来公司办理业务,使用公司车辆,关联单位给公司交的用车费用,请问是计入其他业务收入吗?然后再缴纳增值税,还需给对方开发票吗?二百多元是不是开收据也可以呢?因为属于零星支出低于五百元
如果一个月销售额400万,毛利8%左右,需要多少费用
你好老师,我买的是终身课件,怎么什么课都不能听了
老师,请问下,我24第四季度暂估的成本50万,做了借库存,贷,应付账款,25年5月发票只来了10万,我现在5月账务怎么处理,汇算我要不要调增纳税调整明细表,27行?