你好 1开出增值税专用发票,销售给共利公司甲产品200件,每件售价50元,货款10000元,增值税税率13%,增值税1300元,产品已发出,款项已收到,存入银行 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 2.开出增值税专用发票,销售给伟利公司甲产品550件,每件售价50元,货款27500元,增值税率13%,增值税3575元乙产品600件,每件售价100元,货款60000元,增值率13%,增值税7800,已收到款项50000元,余一款‘暂欠 借:银行存款 ,应收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 3.收到利伟公司偿还的货款48875元,存入银行 借:银行存款,贷:应收账款
天河股份公司2021年9月发生下列经济业务: 1. 9月4日,销售甲产品500件,每件售价200元,货款100000元,增值税税率为13%,货款已收到并存入银行。 2. 9月5日,收到上月恒新公司所欠货款7000元,存入银行。 3. 9月10日,销售给恒新公司甲产品200件,每件售价200元,乙产品100件,每件售价100元,共计50000元,增值税销项税额6500元,收到面值为56500元的商业汇票一张。 4. 9月17日,销售A材料4000千克,每千克2.50元,货款共计10000元,增值税销项税额为1300元,款项已收到并存入银行。 5. 9月26日,销售给恒达公司甲产品900件,每件200元,乙产品200件,每件100元。货款共200 000元,增值税销项税额26000元,款项尚未收到。 6. 9月30日,结转本月已销材料成本8000元。 7. 9月30日,结转本月已销产品的生产成本:甲产品288000元,乙产品24000元。 要求:根据以上经济业务编制会计分录
利和公司本月发生如下经济业务,请编制会计分录。其中,甲产品单位成本180元/件,乙产品单位成本80元每件。1.销售甲产品500件,单价200元,增值税税率13%,货款已收到并存入银行,确认收入结转成本。2.收到恒鑫厂上月所欠货款7000元,存入银行3.销售给恒鑫厂甲产品200件,单价200元;乙产品100件,单价100元。增值税率13%,客户以商业汇票支付货款和税款,利和公司确认收入结转成本。4.销售给明达工厂甲产品900件,单价200元;乙产品200件,单价100元。增值税率13%,款项尚未支付,确认收入结转成本
2、开出增值税专用发票,销售给利伟公司甲产品550件,每件售价50元,货款27500元,增值税税率13%,增值税3575元;乙产品600件,每件售价100元,货款60000元,增值税税率13%,增值税7800元,已收到款项50000元,余款暂欠。写出相对的会计科目和相对金额
【】公司公司本月发生下列经济业务:1开出增值税专用发票,销售给共利公司甲产品200件,每件售价50元,货款10000元,增值税税率13%,增值税1300元,产品已发出,款项已收到,存入银行2.开出增值税专用发票,销售给伟利公司甲产品550件,每件售价50元,货款27500元,增值税率13%,增值税3575元乙产品600件,每件售价100元,货款60000元,增值率13%,增值税7800,已收到款项50000元,余一款‘暂欠(写分录)
【】公司公司本月发生下列经济业务:1开出增图发票,共利公司甲产品200件,每件售价50元,货款10000增值税税率13%,增值1300,产品已发出,款项已收到,存入银行2.开出增值税专用发票,售给作公司甲产品550件,每件售价50元,货款2750元,增值税率13%,增值税3575元乙产品600件,每件售价100元,货款60000元,增值率13%,增值税7800,已收到款项50000元,余款暂欠3.收到利伟公司偿还的货款48875元,存入银行(写分录可以也写上金额吗谢谢)
当月成本费用71万,人工费用59万5千,预估酱腌菜每月310000包,净菜350000包,快手菜60000包 ,沙拉150000包,那我成本费用比例是多少?,人工费用比例是多少?
老师你好,我做这两个分录需要哪些附件呢?
老师想问一下,社保缴费基数怎么取数
小规模服务业,公司团建,租车,到旅游景点的买票怎么记账
二手车的公司 销售二手车开什么发票 增值税专用发票还是二手车交易发票
老师你好,我是小规模的,我的入库价格14,库房给我开的发票是含税14,这样有没有什么影响?
老师,去年成立的小规模公司,之前账在代账公司,现在发啥除了收入,其他都对不上,如果我现在不管之前的账务,重新按发票和流水做一套账,去更正之前税务系统个税系统的账可以吗,个税系统的申报人数和发放金额也对不上
你好 我们公司以公司名义向银行贷款 转到法人个人账户这种做法可以吗
下个月公司升级为一般纳税人,那4月到6月的季报也在7月照常报,8月开始就是月报了对不
老师,您好,我们有一张原材料进项发票被强制转出了,分录是这样子做吗