学员你好,借*固定资产90贷*银行存款20递延收益70 然后分期确认 借*递延收益贷*其他收益
我公司买了一块地,地价1300万,法人先给了400万卖方B公司,卖方B公司从账上打了300万过来,然后从我们公司账上打了1300万给土地监督局,但是划拨了34亩给我们,其中只有20亩是我们的,另14亩后期要转给B公司,这个怎么做分录?原先土地使用权是B公司的,我们交易价格是20亩价格1300万,但是我们从土地监督局直接划款价是34亩1300万全部挂在了我公司名下,后期直接过户给B公司
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
公司买了台车本来价格是90万的,然后政府补贴了70万,但是这70万是直接给卖方了,对方开给我们的票还是按照原价来开的,请问一下这种情况我要怎么入账
公司买了6台农机,发票6张共59万,但是实际支付就支付了22万9。老板说剩余的是购买补贴,我问这个补贴是转给我们,还是直接转给销售方,他说直接转给销售方。 然后我应该怎么做账?借:固定资产59万,贷:银行存款22万,营业外收入36万? 还是怎么做
老师,请问从别的公司那边买了二手车一辆,原来价格是20万,对方还有4个月就折旧完了,对方卖给我们12万合理吗?还有对方开了12万的发票可以抵扣嘛?
新添加人员医保人员回退。误写成停保啦。结果扣费了。怎么能把这个钱退出来?医疗保障局不愿意给退
老师你好,我们单位的社保是当月交当月的,工资是次月发放,我们当月就做了扣缴社保个人部分的凭证,但是次月工资表出来以后,扣缴个人部分保险的公积金部分少扣了11元,应该怎么处理?
我们开票方红冲3年前的发票,当时有预缴税款,红冲会涉及哪些问题
接手别人的公司,需要注意什么,需要签订什么协议
新注册公司小规模,工商局免费送备案章吗
老师怎么查询税务师事务所出具的报告税局认可
老师,我们是建筑公司,跟总公司签订的商混合同,分公司收钱并且给我们开票,这个可以吗?
老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧?
老师,税务师的财务与会计,在学习债务重组的时候,长期股权投资,在什么时候属于金融资产,什么时候不属于
老师好,今天专管员说我们23年度的有张发票需要剔除来,是发票有问题,这个是纵以前年度损益去调整嘛,是张餐票