你好,同学有什么不懂的?

某事业单位 20×4 年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬 125 000 元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬 34 200 元。(2)通过财政直接支付的方式向单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工个人支付薪酬共计 118 000 元。(3)通过财政直接支付方式为单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工代扣代缴个人所得税 3 200 元,同时通过财政直接支付的方式为这些职工代扣代缴和缴纳职工社会保险费和住房公积金共计 38 000 元。本次实际向相关部门和机构缴纳金额合计为 41200 元(3 200+38 000)。(4)通过银行存款账户为专业业务活动及其辅助活动支付外部人员的劳务费2 500元。(5)在开展专业业务活动及其辅助活动过程中购买一项固定资产,发生预付账款 5 000元,款项通过财政授权支付方式支付。固定资产尚未收到。(6)收到为开展专业业务活动及其辅助活动购买的一项固定资产,扣除之前预付账款5 000 元后,补付价款 16 500 元,款项通过财政授权支付方式支付。购买的该项固定资产投入使用,确定的成本为 21 500
某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬150000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬50000元,通过财政直接支付向职工个人支付应付职工薪酬168000元。(2)在开展专业业务及辅助活动过程中购买机器设备,实际支付价款为8000元,款项以财政授权支付方式支付。(3)在开展单位行政管理及后勤管理活动过程中采购一批物品,发生预付账款5000元,款项以财政授权支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以财政授权支付方式支付剩余货款14500元。(5)在开展非独立核算的经营活动过程中发生水电费等支出6000元,款项以银行存款支付。(6)按照财政部门及上级主管部门的规定,上缴上级单位款项500000元,款项已通过银行存款支付。要求:根据上述业务,为该事业单位编制会计分录(写会计分录)
某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬150000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬50000元,通过财政直接支付向职工个人支付应付职工薪酬168000元。(2)在开展专业业务及辅助活动过程中购买机器设备,实际支付价款为8000元,款项以财政授权支付方式支付。(3)在开展单位行政管理及后勤管理活动过程中采购一批物品,发生预付账款5000元,款项以财政授权支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以财政授权支付方式支付剩余货款14500元。(5)在开展非独立核算的经营活动过程中发生水电费等支出6000元,款项以银行存款支付。(6)按照财政部门及上级主管部门的规定,上缴上级单位款项500000元,款项已通过银行存款支付。要求:根据上述业务,为该事业单位编制会计分录(写会计分录)
某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬150000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬50000元,通过财政直接支付向职工个人支付应付职工薪酬168000元。(2)在开展专业业务及辅助活动过程中购买机器设备,实际支付价款为8000元,款项以财政授权支付方式支付。(3)在开展单位行政管理及后勤管理活动过程中采购一批物品,发生预付账款5000元,款项以财政授权支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以财政授权支付方式支付剩余货款14500元。(5)在开展非独立核算的经营活动过程中发生水电费等支出6000元,款项以银行存款支付。(6)按照财政部门及上级主管部门的规定,上缴上级单位款项500000元,款项已通过银行存款支付。要求:根据上述业务,为该事业单位编制会计分录(写会计分录)
某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬150000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬50000元,通过财政直接支付向职工个人支付应付职工薪酬168000元。(2)在开展专业业务及辅助活动过程中购买机器设备,实际支付价款为8000元,款项以财政授权支付方式支付。(3)在开展单位行政管理及后勤管理活动过程中采购一批物品,发生预付账款5000元,款项以财政授权支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以财政授权支付方式支付剩余货款14500元。(5)在开展非独立核算的经营活动过程中发生水电费等支出6000元,款项以银行存款支付。(6)按照财政部门及上级主管部门的规定,上缴上级单位款项500000元,款项已通过银行存款支付。要求:根据上述业务,为该事业单位编制会计分录(写会计分录)
做企业内账,买的固定资产还做固定资产折旧吗?
老师,我们2月份放一个月,没有工资,是不是社保可以停一个月
收到主播转会费计入哪个科目?
请问,月度增值税纳税申报,是否是先从附表一至附表五开始填列,附表数据填列后,主表数据是自动生成的吗?
老师,请问因诉讼原因,租户租金打款到法院,我们公司有义务给他们开票吗?法院开的行政收据对方公司是否可以抵税?
公司一月产生产生的费用可以2月记账吗
现在的劳务报酬是和工资合并汇算清缴个人所得税的不
建筑公司,农民工的工资可以占收入的百分之多少?
老师,我们是购买方,进项发票未勾选认证,销售方开不了红票吗
大股东个人跟银行贷款下来200万,做资料的时候提供的有公司财报过去做资料,但是贷款下来是以个人贷款的,但是这笔钱是给公司用,这个银行利息这些要怎么做,才能合理的入公司的账务。还有这次贷款。
(1)借:固定资产350000 贷:财政拨款收入350000 借:事业支出 350000 贷:财政拨款预算收入350000
(2)借:银行存款10000 贷:经营收入10000 借:资金结存-货币资金10000 贷:经营预算收入10000
(3)借:业务活动费用150000 单位管理费用50000 贷:应付职工薪酬200000 借:应付职工薪酬32000 贷:其他应交税费32000 借:应付职工薪酬168000 贷:财政拨款收入168000 借:事业支出168000 贷:财政拨款预算收入168000
(4)借:对附属单位补助费用250000 贷:银行存款250000 借:对附属单位补助支出250000 贷:资金结存-货币资金250000
第五小题呢 老师
(5) 借:预付账款1000 贷:财政拨款收入1000 借:事业支出1000 贷:财政拨款预算收入1000 借:业务活动费用750 财政拨款收入250 贷:预付账款1000 借:财政拨款预算收入250 贷:事业支出250
因开展专业业务活动发生一笔暂付款项1000元,款项通过银行存款支 付。数日后,经结算,实际发生支出750元,剩余款项以现金形式退回。
你好,同学回答问题不易,给个五星好评哟,爱你哈