你好,学员,稍等一下的

某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬150000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬50000元,通过财政直接支付向职工个人支付应付职工薪酬168000元。(2)在开展专业业务及辅助活动过程中购买机器设备,实际支付价款为8000元,款项以财政授权支付方式支付。(3)在开展单位行政管理及后勤管理活动过程中采购一批物品,发生预付账款5000元,款项以财政授权支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以财政授权支付方式支付剩余货款14500元。(5)在开展非独立核算的经营活动过程中发生水电费等支出6000元,款项以银行存款支付。(6)按照财政部门及上级主管部门的规定,上缴上级单位款项500000元,款项已通过银行存款支付。要求:根据上述业务,为该事业单位编制会计分录(写会计分录)
某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬150000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬50000元,通过财政直接支付向职工个人支付应付职工薪酬168000元。(2)在开展专业业务及辅助活动过程中购买机器设备,实际支付价款为8000元,款项以财政授权支付方式支付。(3)在开展单位行政管理及后勤管理活动过程中采购一批物品,发生预付账款5000元,款项以财政授权支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以财政授权支付方式支付剩余货款14500元。(5)在开展非独立核算的经营活动过程中发生水电费等支出6000元,款项以银行存款支付。(6)按照财政部门及上级主管部门的规定,上缴上级单位款项500000元,款项已通过银行存款支付。要求:根据上述业务,为该事业单位编制会计分录(写会计分录)
某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬150000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬50000元,通过财政直接支付向职工个人支付应付职工薪酬168000元。(2)在开展专业业务及辅助活动过程中购买机器设备,实际支付价款为8000元,款项以财政授权支付方式支付。(3)在开展单位行政管理及后勤管理活动过程中采购一批物品,发生预付账款5000元,款项以财政授权支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以财政授权支付方式支付剩余货款14500元。(5)在开展非独立核算的经营活动过程中发生水电费等支出6000元,款项以银行存款支付。(6)按照财政部门及上级主管部门的规定,上缴上级单位款项500000元,款项已通过银行存款支付。要求:根据上述业务,为该事业单位编制会计分录(写会计分录)
某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬150000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬50000元,通过财政直接支付向职工个人支付应付职工薪酬168000元。(2)在开展专业业务及辅助活动过程中购买机器设备,实际支付价款为8000元,款项以财政授权支付方式支付。(3)在开展单位行政管理及后勤管理活动过程中采购一批物品,发生预付账款5000元,款项以财政授权支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以财政授权支付方式支付剩余货款14500元。(5)在开展非独立核算的经营活动过程中发生水电费等支出6000元,款项以银行存款支付。(6)按照财政部门及上级主管部门的规定,上缴上级单位款项500000元,款项已通过银行存款支付。要求:根据上述业务,为该事业单位编制会计分录(写会计分录)
某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬150000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬50000元,通过财政直接支付向职工个人支付应付职工薪酬168000元。(2)在开展专业业务及辅助活动过程中购买机器设备,实际支付价款为8000元,款项以财政授权支付方式支付。(3)在开展单位行政管理及后勤管理活动过程中采购一批物品,发生预付账款5000元,款项以财政授权支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以财政授权支付方式支付剩余货款14500元。(5)在开展非独立核算的经营活动过程中发生水电费等支出6000元,款项以银行存款支付。(6)按照财政部门及上级主管部门的规定,上缴上级单位款项500000元,款项已通过银行存款支付。要求:根据上述业务,为该事业单位编制预算会计分录(只写预算会计分录)
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
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老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧
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董孝彬老师在线吗?还有个问题需要咨询