填写附表四,减免表和主表。

老师,增值税一般纳税人,增值税减免申报明细表中,税控技术服务费的减免,和附表四第一行增值税税控系统专用设备及技术维护费数据有什么关系吗?
请教增值税税控系统专用设备费及技术维护费在申报时怎样抵扣,为什么附表四填完后主表不显示抵扣呢
如何在电子税务局里申报抵减税控设备技术维护费呢?
老师,问一下,表四的增值税税控系统专用设备费用及技术维护费280元,本期想把它抵扣,我在表四填了本期实际抵扣金额,但在增值税申报表里应纳税额没有减少,
你好,税控专用设备费用及技术维护费全额抵减《申报表》填报,是每年都可以,还是只能在第一次抵减
我们公司是工业企业,有一家供货商,发给我们原材料,我们已经入库了,还有一个客户,他是我们把这些材料再带给这个客户,帮我做成成品,供货商直接把发票开给了客户,让客户把钱直接付给供货商,客户会给我开成本发票,这个业务有没啥问题?
老师,现在还要报经营所得的C表,这个是法人名下所有的个体户之类的汇总收入吗?就是不分查账征收还是核定征收吗?
因为第四季度的研发报不了,所以暂估了一笔费用,但没入账,只是第四季度加上了这笔费用,年报的时候直接没算那笔,现在如果调整第四季度的财报,会让补缴税费吗?
老师,人力资源公司,12月份的时候暂估了,因为公司不想交那么多税。1月份计提工资的时候我可以把它当作12月份那笔暂估剩余的算1月份的工资吗?
文文老师在吗?找一下老师
老师,暂估的费用发票来了,是冲暂估,然后做正确分录吗?
老师请问出租厂房房产税根据开票价税合计计算税额还是不含税金额计算呢
老师,我想问问工厂修建厂房的同时,外围的道路、水污管网一并修了,这部分应计入什么科目合适呢?道路是可以不用计入厂房原值,那我是计入固定资产合适还是长期待摊费用合适呢?谢谢
1月 $8,973.41 7.023 63,020.26 3月 $8,973.41 6.8721 61,666.17 汇兑损失怎么计算 相关会计分录
是这里,但双抬头不能直接导入勾选,必须先手工录入。 一、你说的位置(正确入口) 电子税务局 → 税务数字账户 → 成品油业务 → 成品油用途勾选(就是你说的 “导入勾选”)。 二、为什么你搜不到、导入失败 双抬头缴款书不会自动出现在这里。 直接导入 / 勾选会提示 “不存在”。 三、正确操作(两步) 先手工录入 成品油业务 → 海关缴款书录入 → 填:缴款书号、填发日期、油品名称、数量、税额 → 保存。 再去勾选 回到 成品油用途勾选 → 查询 → 勾选 → 提交确认。 您好啊,我按照昨天说的反复折腾还是不行,是啥原因呢?你们有遇到这种情况么?都是怎么解决的?
我们是小规模纳税人,没在申报期,没有表可填啊
10月份申报时,我不知道,没有填
小规模也是这样填写。小规模也是这样填写的有申报表。
是增值税及附加税申报表吗?
就是这个表进。就是这个表进去填写。
小规模按季申报的,过了申报期了
没有附表4啊
小规模的申报表点进去就看到了。
是填写这个表吗?
是的就。是的,就是填写这个表。
我是点了更正申报进去的,只填这一个表吗?
这张表需要填吗?如需要在那填呢?
您好,您正常申报,为啥要点更正申报?
不是正常申报啊,小规模按季申报,不在申报期
你要是想抵扣,把这张表填写完,把主表也填写上。填写到减免税额那里。
是不是需要到税务大厅去办理?
上面那个问题,我是只需要填写那一张表吗?主表在那里填呢?
主表填写在应纳税额减免那一行。
税款已经缴了,更正不了了
谢谢老师指导
这个维护技术费,可以退多少年的呢?
这个以后可以抵扣的。不会退税。没有时间限制。
系统提示需要在这个月完成了
现在不是申报期呀。那您联系您的税务局,然后按税务局说的处理。