填写附表四,减免表和主表。

老师,增值税一般纳税人,增值税减免申报明细表中,税控技术服务费的减免,和附表四第一行增值税税控系统专用设备及技术维护费数据有什么关系吗?
请教增值税税控系统专用设备费及技术维护费在申报时怎样抵扣,为什么附表四填完后主表不显示抵扣呢
如何在电子税务局里申报抵减税控设备技术维护费呢?
老师,问一下,表四的增值税税控系统专用设备费用及技术维护费280元,本期想把它抵扣,我在表四填了本期实际抵扣金额,但在增值税申报表里应纳税额没有减少,
你好,税控专用设备费用及技术维护费全额抵减《申报表》填报,是每年都可以,还是只能在第一次抵减
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
我们是小规模纳税人,没在申报期,没有表可填啊
10月份申报时,我不知道,没有填
小规模也是这样填写。小规模也是这样填写的有申报表。
是增值税及附加税申报表吗?
就是这个表进。就是这个表进去填写。
小规模按季申报的,过了申报期了
没有附表4啊
小规模的申报表点进去就看到了。
是填写这个表吗?
是的就。是的,就是填写这个表。
我是点了更正申报进去的,只填这一个表吗?
这张表需要填吗?如需要在那填呢?
您好,您正常申报,为啥要点更正申报?
不是正常申报啊,小规模按季申报,不在申报期
你要是想抵扣,把这张表填写完,把主表也填写上。填写到减免税额那里。
是不是需要到税务大厅去办理?
上面那个问题,我是只需要填写那一张表吗?主表在那里填呢?
主表填写在应纳税额减免那一行。
税款已经缴了,更正不了了
谢谢老师指导
这个维护技术费,可以退多少年的呢?
这个以后可以抵扣的。不会退税。没有时间限制。
系统提示需要在这个月完成了
现在不是申报期呀。那您联系您的税务局,然后按税务局说的处理。