你好同学,有什么不懂的问题?
计算未实现融资收益时增值税要计入吗
老师,销售退货月底结转本年利润的分录怎么写呢。
我们公司最近财务紧张,这个月公司社保要是不交,有什么影响么?
老师你好,用户付了1万元,但是刷卡手续费扣了25元,银行实机到账9975。这个刷卡扣的25元怎么记账
老师 我买花了600 卖收了701 我需要交什么税 1%的增值税率
老师负债表上其他应付款是负数需要重分类吗
营业收入净额怎么算出来的?
老师您好,我司24年车牌处理了11万,收到款后,我做借银行收入11万,贷无形资产11万,现报表出现无形资产负数11万,是哪里做错了,我该怎么调整,谢谢!
装修公司未收到业主的尾款5000元挂账分录示开发票: 借:应收账款-5000-项目名称; 贷:合同负债-5000-项目名称。 第二天收到尾款的1150元分录 借:库存现金1150 贷:应收账款1150-项目名称 同时工程款补业主扣掉材料费2350元及人工费1500元 分录: 借:合同履约成本-工程施工-材料费2350-项目名称 合同履约成本-工程施工-人工费1500-项目名称 贷:应收账款-项目名称-3850元 但是一查辅助项目余额少1150元,哪里分录写错啦?
公司开通银行账户是不是要到税务系统备案
写出会计分录
稍等同学,老师在解答。
写好了吗
1借:固定资产-机器设备50000 贷:实收资本-光华公司50000
2.6日 借:其他应收款-王平1000 贷:库存现金1000 借:原材料-甲材料100000 应交税费-应交增值税(进项税额)13000 贷:应付账款-光明公司113000
4.9日借:管理费用-企划部1600 其他应收款-王平1000 贷:库存现金600 5.9日借:应付账款-光明公司113000 贷:应付票据-光明公司113000
借:生产成本-A产品40000 B产品16000 贷:原材料-甲材料40000 乙材料16000 7.13日借:销售费用-广告费5000 贷:银行存款5000
8.15日借:应付职工薪酬58000 贷:银行存款58000
9.16日借:银行存款11300 贷:主营业务收入-甲材料10000 应交税费-应交增值税(销项税额)1300
你好同学更正一下 9.16日借:银行存款11300 贷:其他业务收入-甲材料10000 应交税费-应交增值税(销项税额)1300
还有呢,麻烦你了
10.18日借:应收账款-向阳公司158200 贷:主营业务收入-A产品140000 应交税费-应交增值税(销项税额)18200 11.28日借:营业外支出-捐款支出1000 贷:银行存款1000 12.29日借:银行存款20000 贷:投资收益20000 13.31日借生产成本-A产品30000 -B产品10000 制造费用11000 管理费用7000 贷:应付职工薪酬58000 14.31日借:主营业务成本-A产品30000 -B产品36000 贷:库存商品-A产品30000 -B产品36000 15.31日借其他业务成本-甲材料8000 贷:原材料-甲材料8000
16.31日借:制造费用17000 管理费用5000 贷:累计折旧22000
还有四个题
给您送了心意
17借生产成本-A产品20000 -B产品7000 贷:制造费用28000 18借:库存商品-A产品91000 -B产品33000 贷:生产成本-A产品91000 B产品33000
更正一下捐款支出分录是10000不是1000哈
19借:其他业务收入-甲材料10000 主营业务收入-A产品140000 投资收益20000 贷:本年利润-未分配利润170000 借:本年利润-未分配利润102600 贷:管理费用-差旅费1600 销售费用-广告费5000 营业外支出-捐款支出10000 管理费用-工资7000 主营业务成本-A产品30000 -B产品36000 其他业务成本-甲材料8000 管理费用-折旧5000
你好同学,应交所得税费=67400×25%=16850元 答题不易给个五星好评哟