你好同学,有什么不懂的问题?
别人借钱给老板私户30000买了一个写真机,没有发票,账是从公户还到老板私户再还给别人,要怎么做账,写真机无票要做进外账吗
老师,请问一下我们公司装修老板办公室,买了两万多的家具,有办公桌,沙发这些,我想问哈这个是计入固定资产还是低值易耗品呀,因为这个单项有的一片多,有的两千多,有的4000多,如果计入固定资产折旧,只有按品类来折旧还是按大类来一起计提折旧呀
老师,想问一下组织全体职工观看红色电影活动,可以走党建经费吗?
老师,审计助理感觉不听话,安排完成的工作几天了没完成,说是再做别的活,这个怎么管理?
老师 我们常年盈余公积是五十多万 资本公积也是一百多万。未分配利润四十万。 但实际公司连年亏损。现在想改这个负债表 可以自己直接把这些帐调成成本吗
老师,宠物小规模店,一进门的收款牌子,是第三方的每笔都扣我们的手续费,对方开回来的手续费,我们应该计入什么科目?
老师,我单位是非盈利组织,我们和另一家企业合租办公室(另一家企业和个人房东租的,我们又和企业租的)由于经济原因,一月一付,从1月开始到现在一直没有付房租,可能跟另一家企业说好的,有钱在付,企业也没有开票给我们,请问我什么附件都没有还需要每月做租赁费吗,还是等有钱付时在做费用啊
两个公司之间借款,然后打款打得备注是货款,等后期公司有钱之后再退货款,这个有什么税务风险吗?
老师,我们是网络公司,要给别人开服务费,显示信息技术~服务费不合法,发票编码还可以开什么呀6%的点
劳务派遣差额征税,发票收入金额是怎么开的呢?
写出会计分录
稍等同学,老师在解答。
写好了吗
1借:固定资产-机器设备50000 贷:实收资本-光华公司50000
2.6日 借:其他应收款-王平1000 贷:库存现金1000 借:原材料-甲材料100000 应交税费-应交增值税(进项税额)13000 贷:应付账款-光明公司113000
4.9日借:管理费用-企划部1600 其他应收款-王平1000 贷:库存现金600 5.9日借:应付账款-光明公司113000 贷:应付票据-光明公司113000
借:生产成本-A产品40000 B产品16000 贷:原材料-甲材料40000 乙材料16000 7.13日借:销售费用-广告费5000 贷:银行存款5000
8.15日借:应付职工薪酬58000 贷:银行存款58000
9.16日借:银行存款11300 贷:主营业务收入-甲材料10000 应交税费-应交增值税(销项税额)1300
你好同学更正一下 9.16日借:银行存款11300 贷:其他业务收入-甲材料10000 应交税费-应交增值税(销项税额)1300
还有呢,麻烦你了
10.18日借:应收账款-向阳公司158200 贷:主营业务收入-A产品140000 应交税费-应交增值税(销项税额)18200 11.28日借:营业外支出-捐款支出1000 贷:银行存款1000 12.29日借:银行存款20000 贷:投资收益20000 13.31日借生产成本-A产品30000 -B产品10000 制造费用11000 管理费用7000 贷:应付职工薪酬58000 14.31日借:主营业务成本-A产品30000 -B产品36000 贷:库存商品-A产品30000 -B产品36000 15.31日借其他业务成本-甲材料8000 贷:原材料-甲材料8000
16.31日借:制造费用17000 管理费用5000 贷:累计折旧22000
还有四个题
给您送了心意
17借生产成本-A产品20000 -B产品7000 贷:制造费用28000 18借:库存商品-A产品91000 -B产品33000 贷:生产成本-A产品91000 B产品33000
更正一下捐款支出分录是10000不是1000哈
19借:其他业务收入-甲材料10000 主营业务收入-A产品140000 投资收益20000 贷:本年利润-未分配利润170000 借:本年利润-未分配利润102600 贷:管理费用-差旅费1600 销售费用-广告费5000 营业外支出-捐款支出10000 管理费用-工资7000 主营业务成本-A产品30000 -B产品36000 其他业务成本-甲材料8000 管理费用-折旧5000
你好同学,应交所得税费=67400×25%=16850元 答题不易给个五星好评哟