你好; 你们是外购回来的 计借应付账款贷银行存款 ;借 银行存款贷短期借款或者长期借款

你好老师我们21年少做了两笔银付的业务,导致我们现在22年账上多了两百多,这种怎么处理呢?
老师好,我们付了厂房款,一百多万是付现的,银行贷了差不多三百多万,现在还没有交房,这个账务怎么处理?
老师好,公司客户转了一百多万预付款在我们账上,转钱时备注是货款,我把这一百多万资产负债表上面体现在预付账款里的没有问题吧?
老师,请问我们账上还有一百多万的存货,但是现实没有了,这个怎么处理呢
老师,你好!请教一下老师就是我们公司老板买了一部车,一百多万,首付款二十多万用的是公司账号支付的,开了发票,其余八十多万是银行贷款,老板个人每月支付一万多的利息,现在老板想要把这个利息费用做到账里,请问这个账具体怎么操作?
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
这个先只是交了钱,还没有交付厂房,我这就只挂个往来吗?要计入资产吗?
你好; 是的;先走往来处理的
是等装修完工可使用后再计固定资产吧,目前账目只挂往来,不用做别的处理吧?
你好1; 是的; 之后转固定资产去 ; 2. 不单独处理哈
还有我只用应收应付挂账,实际预付预收的都走应收应付科目可以吗?我看到有个客户预付了一百多万挂在应收上面金额蛮大的
你好; 是的; 挂应付账款或者预付账款 即可; 看你习惯
那应付负数那么多,有税务风险吗?申报表上面需要调整到预付里吗?
你好; 不会的; 你后期会 尽快收到房子的吧
要明年才会交房的,因为有个客户给我们多打了130万在账上,应收就是负数一百多万。平时我们欠账不多的。
你好; 那你先挂着; 算是支付的 定金等