你好; 你们是外购回来的 计借应付账款贷银行存款 ;借 银行存款贷短期借款或者长期借款

你好老师我们21年少做了两笔银付的业务,导致我们现在22年账上多了两百多,这种怎么处理呢?
老师好,我们付了厂房款,一百多万是付现的,银行贷了差不多三百多万,现在还没有交房,这个账务怎么处理?
老师好,公司客户转了一百多万预付款在我们账上,转钱时备注是货款,我把这一百多万资产负债表上面体现在预付账款里的没有问题吧?
老师,请问我们账上还有一百多万的存货,但是现实没有了,这个怎么处理呢
老师,你好!请教一下老师就是我们公司老板买了一部车,一百多万,首付款二十多万用的是公司账号支付的,开了发票,其余八十多万是银行贷款,老板个人每月支付一万多的利息,现在老板想要把这个利息费用做到账里,请问这个账具体怎么操作?
老师你好,现在数量的清单浪个开呢
老师您好,高新技术企业的亏损最长可以弥补多少年
老师,开水泥发票 进货开来是425散装 我销售开出去直接写425可以不,因为425有包装也有散装,我直接写425会不会说不对应?
老师,第1次办理出口退税叫首次出口退税?
请问一下,注册集团公司注册资本有要求吗?
定期定额个体户,交租金,对方一下开了20万发票,这个有税务风险吗
劳务公司劳务发票还可以开吗?是和以前一样开吗?还是有变化
请问出口退税实地核查需要准备些啥资料呢
老师,三个基金会去年12月份最后一天都有进账,备注也没写捐赠收入,我当时挂的往来,现在出审计报告要求说明这笔款项用途,在合理范围内写什么比较好,简单省事 不是捐赠收入
销售人员的提成可以作为奖金在工资里面申报吗
这个先只是交了钱,还没有交付厂房,我这就只挂个往来吗?要计入资产吗?
你好; 是的;先走往来处理的
是等装修完工可使用后再计固定资产吧,目前账目只挂往来,不用做别的处理吧?
你好1; 是的; 之后转固定资产去 ; 2. 不单独处理哈
还有我只用应收应付挂账,实际预付预收的都走应收应付科目可以吗?我看到有个客户预付了一百多万挂在应收上面金额蛮大的
你好; 是的; 挂应付账款或者预付账款 即可; 看你习惯
那应付负数那么多,有税务风险吗?申报表上面需要调整到预付里吗?
你好; 不会的; 你后期会 尽快收到房子的吧
要明年才会交房的,因为有个客户给我们多打了130万在账上,应收就是负数一百多万。平时我们欠账不多的。
你好; 那你先挂着; 算是支付的 定金等