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供应商送货才送了1万的货,发票来了10万,先开过来慢慢抵扣,我的账怎么做?

2022-12-09 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-09 15:07

同学您好,借应交税金-应交增值税(进项税额)贷应付账款

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快账用户9713 追问 2022-12-09 15:11

我要知道全部的分录

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齐红老师 解答 2022-12-09 15:22

一、采购库存商品时,分录是: 借:库存商品1 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(或银行存款)

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同学您好,借应交税金-应交增值税(进项税额)贷应付账款
2022-12-09
借预付账款贷银行存款,如果你一次支付的。
2021-10-28
同学你好 是之前入库的货物已经在你说的这个1660的这个发票里边了吗
2020-11-21
借库存商品贷应付账款 借应付账款贷库存商品。借库存商品贷银行存款。
2022-09-28
1.梳理内外账,明确无票收入和开票加钱情况。 2.跟供应商沟通,协商正常开票,以长期合作等条件争取不加钱开票。 3.对客户调整价格策略,明确含税价,建立开票制度。 4.对之前未开票收入补缴税款,咨询税务机关或顾问了解程序和风险。 5.建立一套合规财务核算体系,培训财务人员。 6.定期审计和自查,发现问题及时整改。
2024-12-17
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