你好; 借固定资产清理贷银行存款 ; 要有发票; 不然你汇算就得调整

乙公司现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,原价为500 000元,已计提折旧450 000元,未计提减值准备。报废时的残值变价收入为20 000元,报废清理过程中发生清理费用3 500元。有关收入、支出均通过银行办理结算。假定不考虑相关税费的影响。 ①将报废固定资产转入清理时 ②收回残料变价收入时 ③支付清理费用时 ④结转报废固定资产发生的净损失时
三江公司现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,设备原价是200000元,已提折旧180000元,报废清理过程中以银行存款支付清理费用2000元,假定不考虑其他因素,请进行账务处理。 1、固定资产转入清理,其中“固定资产清理”科目写在前,“累计折旧”科目写在后, ( ) 2、发生清理费用时:( ) 3、结转清理净损益时:( )
老师,出售报废的固定资产发生的税金也计入清理费用吗
老师,固定资产清理发生的清理费用是付给个人的没有发票,可以入帐么
固定资产电动车报废了,卖了废品,100多块钱,可以不用来固定资产的发票吧,可以做固定资产清理入账吧
老师好,两个独立运营的公司,背后实际老板是一个,但法人不同,A公司帮B公司代发过一个人的工资,后边B公司拖欠员工工资,此员工以混同用工的名义起诉了A公司,那么A公司支付的此员工的B公司未发放的工资,如何入账?
社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗?有个别员工加上奖金什么的基数太大了
老师,请问,中途建账,为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢,但是金额都是没有错的啊
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗