你好; 借固定资产清理贷银行存款 ; 要有发票; 不然你汇算就得调整
乙公司现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,原价为500 000元,已计提折旧450 000元,未计提减值准备。报废时的残值变价收入为20 000元,报废清理过程中发生清理费用3 500元。有关收入、支出均通过银行办理结算。假定不考虑相关税费的影响。 ①将报废固定资产转入清理时 ②收回残料变价收入时 ③支付清理费用时 ④结转报废固定资产发生的净损失时
三江公司现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,设备原价是200000元,已提折旧180000元,报废清理过程中以银行存款支付清理费用2000元,假定不考虑其他因素,请进行账务处理。 1、固定资产转入清理,其中“固定资产清理”科目写在前,“累计折旧”科目写在后, ( ) 2、发生清理费用时:( ) 3、结转清理净损益时:( )
老师,出售报废的固定资产发生的税金也计入清理费用吗
老师,固定资产清理发生的清理费用是付给个人的没有发票,可以入帐么
固定资产电动车报废了,卖了废品,100多块钱,可以不用来固定资产的发票吧,可以做固定资产清理入账吧
老师你好,我想问下残保金申报人数与个税申报人数不一致的情况下税务要怎么处理
你好 老师 麻烦问下 2024年第二季度的收入 2025年1月份才交的税 怎么调整2024年的账务
老师好,请问公司销售货款和给客户的返利款,是各付各的,还是客户把该返的利扣除后在付过款呢?
药企行业,购买中药电子秤应该录入哪个科目
老师招待费限额是多少
认证抵扣了的发票对方是不是不能红冲?
老师,银行收到钱,做未开票的会员费收入,主营业务收入三级明细怎么写
老师,我要开发票,松节水,一桶一桶的,发票类别是什么呢
老师:公司签了技术开发合同,分几个阶段付款,每付一笔款对方也有开票,要所有款结清才能软件开发完毕,我现在这样写分录可以吗?正确的分录怎么写啊?
老师,您好,请问一下民营门诊,收到预收款项,分别由POS机,美团,还有同品牌其他门诊内部转诊款项,分别入应收账款-二级明细,确认收入按照实际消费的金额确认收入,未确认收入的各二级明细科目余额怎么处理?需要统一转入某一科目吗?确认收入时再从该科目相反方向确认