可以的,可以这么做的。
老师你好,请问12月份预付一笔佣金款,但是对方需要明年一月份才能开票给我们,我们可不可以在12月份做主营业务成本,等1月份发票回来直接把发票放在12 月份的凭证后面?
请问老师,1月份对方忘记给我们开发票了,今天1号给我们开进来的话可以当成1月份的进项认证抵扣吗
老师您好!今天12月份开给我们的进项票专票可以放在明年1月份里面做账吗?
你好老师 今年12月份开的专票可以跨年明年1月份抵扣勾选吗
老师好,今年1月份的加油票可以做在去年12月份的账里吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
是租金可以放在明年的费用里吗?
你好,租金是今年的还是明年的?如果是今年的不可以。
是明年的可以放在今晚吗?
明年的可以做到今年,但是做不了费用只能做预付账款,如果你没有支付的话也做不了。根据权责发生制来。
买了个办公用品,你这个月开了发票,这个月用不到,你下个月再用就行,但是这个租金的就不行。租金的日期太明显。
好的谢谢您!
如果钱今天付付了呢?分录怎么做的呀?
借预付账款贷银行存款,或者是借其他应收款贷银行存款。
好的谢谢您老师!
不用客气,工作愉快。
老师您好我付给租金的这家公司我做账软件里是做其他应付款里的
可以的 可以用这个的
好的谢谢您!
不用客气 工作愉快