可以的,可以这么做的。

老师,我司承接了一项80万光伏工程,光伏板采购大概20万,甲方要求我司按13%开具20万的发票,剩下60万安9%开具,请问这样符合税法规定吗?
老师,上个月票还没开出去先走的流水导致预收和预付挂了有八九千万,导致资产总额超5000万了,能否调一下将预收和预付直接对冲调低资产总额呀,因为到时候那个票要开出去的,谢谢
老师您好,去年有点减免的增值税没有结转现在怎么处理啊
老师你好就是我们这个企业是商贸企业然后是连锁的总公司是一般纳税人采购材料是进多少钱然后卖给分公司多少钱中间没有利润然后一般纳税人就不需要交纳增值税了因为有抵扣吗然后本来被肉然后呢分公司都是小规模然后增值税是分别计算小公司分公司小规模基本上是不超30万也不缴纳增值税然后企业所得税这是公司汇总计算在这些分公司当中有的挣钱有的赔钱就是合并到一起计算这种模式合理吗可以吗我们增值税基本上就是美地图交不了多少钱
老师,2025年度5月份所得税汇算需要补缴2024年度企业所得税300多元,会计分录怎么做?
你好老师。变更营业执照经营范围,怎么操作
老师好,公司个税一直是按照计提工资申报的,比如去年未发工资有10万,今年计提了50万,实际发了55万,季度申报表计入成本的工资填50万,实发工资填55万,这么做会有风险不,两者金额相差多大一般不会有风险呢(没有社保和奖金之类的,只有工资)
@郭老师@郭老师@郭老师
公户先付款后面才收到发票,做账时是做预付账款还是应付账款?
老师,个体户营业执照的法人,在职上班,需要和个体户签合同吗?
是租金可以放在明年的费用里吗?
你好,租金是今年的还是明年的?如果是今年的不可以。
是明年的可以放在今晚吗?
明年的可以做到今年,但是做不了费用只能做预付账款,如果你没有支付的话也做不了。根据权责发生制来。
买了个办公用品,你这个月开了发票,这个月用不到,你下个月再用就行,但是这个租金的就不行。租金的日期太明显。
好的谢谢您!
如果钱今天付付了呢?分录怎么做的呀?
借预付账款贷银行存款,或者是借其他应收款贷银行存款。
好的谢谢您老师!
不用客气,工作愉快。
老师您好我付给租金的这家公司我做账软件里是做其他应付款里的
可以的 可以用这个的
好的谢谢您!
不用客气 工作愉快