你好 根据你的描述,这个如果没有对应的科目,那么是放到未分配利润里面的

老师,请问我们公司之前的账是给外账公司做的,公司有同事报销费用,因为发票没有标记清楚是属于哪位同事的报销款,外账公司就把费用做成借:管理费用,贷:库存现金,而这些费用又从银行转账给同事了,导致其他应收款余额为借方余额,现在我需要怎么去调平,
某公司在应收账款的内部审计过程中发现如下情况: 个别账上应收账款明细账余额与客户发回的对账单余额不一致; 个别现销客户存在应收账款余额,未有信用审批流程; a、针对以上情况,结合你理解的销售出库到确认应收的流程控制的角度,请淡淡你觉得导致上述问题的可能原因是什么? b、你觉得可以采取哪些改进措施?
内账记的收到客户的应收款之前销售一直未记账,导致余额都在贷方现在我要结平转到哪个科目合适啊因为工程的分公司有点乱
某公司在应收账款的内部审计过程中发现如下情况:个别账上应收账款明细账余额与客户发回的对账单余额不一致;个别现销客户存在应收账款余额,未有信用审批流程;a、针对以上情况,结合你理解的销售出库到确认应收的流程控制的角度,请淡淡你觉得导致上述问题的可能原因是什么?b、你觉得可以采取哪些改进措施?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
老师,我公司购进一台装载机。对方已经使用了一年。我们以20万的价格购入。请问我还是按照原来的折旧必须计提四年。还是对方已经使用了一年,我就只用计提他的三年?
营业执照上是有限责任公司,只有一个股东,会不会要承担无限连带责任
进项税额转出的贷方应该也是零吧,怎么转转哪里去
老师你好,2025年有利润呢,怎么做分录呀,还没有盈利过呢,不会处理了,麻烦指点一下。
马来西亚榴莲到海南,海关的时候交增值税9%可以抵扣销项发票吗
老师,单位每月给员工交失业保险共300元,可以直接借:管理费用贷银行吗?
老师你好,我们单位租赁的车辆,提前开了两年的发票,请问我怎么做分录呀?
我在前三年季度盈利了,第4季度亏损。在第4季度申报的时候,会出现退所得税的情况吗?
工资10000,社保和公积金按最低基数可以吗