你好 根据你的描述,这个如果没有对应的科目,那么是放到未分配利润里面的
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,请问我们公司之前的账是给外账公司做的,公司有同事报销费用,因为发票没有标记清楚是属于哪位同事的报销款,外账公司就把费用做成借:管理费用,贷:库存现金,而这些费用又从银行转账给同事了,导致其他应收款余额为借方余额,现在我需要怎么去调平,
某公司在应收账款的内部审计过程中发现如下情况: 个别账上应收账款明细账余额与客户发回的对账单余额不一致; 个别现销客户存在应收账款余额,未有信用审批流程; a、针对以上情况,结合你理解的销售出库到确认应收的流程控制的角度,请淡淡你觉得导致上述问题的可能原因是什么? b、你觉得可以采取哪些改进措施?
内账记的收到客户的应收款之前销售一直未记账,导致余额都在贷方现在我要结平转到哪个科目合适啊因为工程的分公司有点乱
某公司在应收账款的内部审计过程中发现如下情况:个别账上应收账款明细账余额与客户发回的对账单余额不一致;个别现销客户存在应收账款余额,未有信用审批流程;a、针对以上情况,结合你理解的销售出库到确认应收的流程控制的角度,请淡淡你觉得导致上述问题的可能原因是什么?b、你觉得可以采取哪些改进措施?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
                500元以下收款凭证怎么入账算成本?
老师,您好!物业费发票报销,是不是一定要有租赁合同或者产权合同呀
老师,在建工工程中产生的收入怎么处理。
个税系统申报的金额和财务系统的对不上,不知道是不是分录错了,还是其他问题,申报工资金额207380.91元
单位收到个人投资款怎么入账
一般查政策,去哪里查比较快
你好老师请问申报个税,10月工资11月支付,是12月申报个税吗?11月支付的工资扣除的个税是9月工资表的个税?
我补缴2020年印花税,22238.7元,怎么做分录?
老师,我们帮人家,消防维护保养检测类的服务,怎么开票,品名选什么
老师,请问办公室买中央空调,然后包安装,这样只要开空调发票就可以吗?