需要做账务处理的吗
1日销售给甲公司A商品500件。每件不含税售价300元。成本220元。增值税专用发票上注明价款150000元,增值税19500元。收到甲公司签发的转账支票一张,送存银行。2、3日销售给外地丙公司B商品400台。每台不含税售价600元,成本520元。商品已经发出,以银行存款代垫运杂费3000元。采用托收承付结算方式,开出增值税专用发票。并向银行办妥托收手续。3.向银行借入500000元,期限6个月,年利率6%的借款存入银行。4.月末预提上述短期借款利息。5.以银行存款支付基本生产车间设备日常修理费5000元。6.以银行存款支付广告费100000元。7.销售甲产品一批,标价200000元,由于是成批销售,给予客户10%的商业折扣。并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150000元。8.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为590000元。9.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教育费附加。10.月末分配本月应付职工薪酬1295000元,其中生产A产品工人工资为4
4.月宋预提上述短期借款利息。5.以,银行存款支付基本生产车间设备日常修理费5000元。6.以,银行存款支付广告费100000元。7.销售甲产品一批,标价200000元,由于是成批销售,给子客户10%的商业折扣。并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150000元。8.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为590000元。9.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教育费附加。+
5.以,银行存款支付基本生产车间设备日常修理费5000元。6.以,银行存款支付广告费100000元。7.销售甲产品一批,标价200000元,由于是成批销售,给子客户10%的商业折扣。并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150000元。8.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为590000元。9.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教育费附加。+
要求:根据所给经济业务编制相关会计分录1、1日销售给甲公司A商品500件。每件不含税售价300元。成本220元。增值税专用发票上注明价款150000元,增值税19500元。收到甲公司签发的转账支票一张,送存银行。2、3日销售给外地丙公司B商品400台。每台不含税售价600元,成本520元。商品已经发出,以银行存款代垫运杂费3000元。采用托收承付结算方式,开出增值税专用发票。并向银行办妥托收手续。3.向银行借入500000元,期限6个月,年利率6%的借款存入银行。4.月末预提上述短期借款利息。5.以银行存款支付基本生产车间设备日常修理费5000元。6.以银行存款支付广告费100000元。7.销售甲产品一批,标价200000元,由于是成批销售,给予客户10%的商业折扣。并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150000元。8.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为590000元。9.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教育费附加。请作出以上会计分录
要求:根据所给经济业务编制相关会计分录1、1日销售给甲公司A商品500件。每件不含税售价300元。成本220元。增值税专用发票上注明价款150000元,增值税19500元。收到甲公司签发的转账支票一张,送存银行。2、3日销售给外地丙公司B商品400台。每台不含税售价600元,成本520元。商品已经发出,以银行存款代垫运杂费3000元。采用托收承付结算方式,开出增值税专用发票。并向银行办妥托收手续。3.向银行借入500000元,期限6个月,年利率6%的借款存入银行。4.月末预提上述短期借款利息。5.以银行存款支付基本生产车间设备日常修理费5000元。6.以银行存款支付广告费100000元。7.销售甲产品一批,标价200000元,由于是成批销售,给予客户10%的商业折扣。并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150000元。8.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为590000元。9.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教育费附加。请作出以上会计分录
请问我们公司现在发现去年多计提了折旧,现在应该怎么做账怎么处理??请按一般会计准则和小企业会计准则分别给我讲下
小企业会计准则,收到企业所得税汇算清缴退税该怎么记账呢?
应交税费明老师您给看看
老师,我们是生产窗框的,窗上的玻璃是我们对接玻璃厂,不进我们厂子,直接发业主家安装,我们给业主报价里含有玻璃款,安装后把玻璃款付给玻璃厂,这个玻璃款我怎么记账,
同一个法人名下有两个公司,一个公司租另一个公司办公地点办公,另一个公司只交了土地税没交房产税,这个公司不交土地税只交房产税是否可以?房产税税源可以单独添加么?
公司前几年买了块地,在上面建了厂房和办公楼,之前没开发票跟办土地证,现在可以办证了,税局要求补交5年的房产税,房产税税源采集房产原价包含了建筑物未取得发票的部分,我现在入账需要把没开票的部分计入固定资产吗?
小规模纳税人,每销售一单每单都要交印花税吗
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了