您好,借待处理财产损益10000存货跌价准备2000贷库存商品12000,借银行存款4000其他应收款3000贷待处理财产损益7000,

请仔细看后再接单,我已付费问过一次没解决问题 我方是经销商,销售商品内有奖券,消费者拿奖券到客户处兑商品实物,客户会将奖券汇集退给经销商,以冲减其应收账款的方式,经销商我方将奖券返给厂家,以成本价冲减应付货款方式。1.请问经销商返给客户的金蝶糸统生成记账分录:借:主营业务收入 贷:应收账款,经销商返给厂家的记账分录:借:应付账款 贷:库存商品 是否正确? 2.奖券销售价与成本价之间的损失如何做分录?3.客户退回的退货,因退货退回后只能报废,那么退货退回的损失将如何做分录?退回也是借:应收账款(红字)贷:主营收入(红字),退回的价差损失如何做分录? 属内账。前面的记账分录都是金蝶糸统生成科目,有没有问题?差价损失怎么处理是重点。
老师好,请写一下会计分录(31)用银行存款缴纳增值税120000元,城市维护建设税14875元,教育费附加6375元。(32)期末交易性金融资产的公允价值为28800元,应确认公允价值变动收益2000元。(33))计算并结转本期完工产品成本1123600元。没有期初在产品,本期生产的产品全部完工入库。((34)结转本期产品销售成本900000元。(35)基本生产车间盘亏一台设备,原价280000元,已提折旧225000元,已提减值准备25000元。(36)偿还长期借款本金850000元。(37)收回应收账款360000元,存入银行。(38)应收某客户的账款5000元,已确定不能收回。(39)按应收账款余额的2%计提坏账准备。(40)计提存货跌价准备11190元。(41)计提固定资产减值准备20000元。(42)第(35)笔的固定资产盘亏在年末结账前仍未批准处理,按规定将30000元损失转为营业外支出(附注中说明)。(45)按10%提取盈余公积;分配普通股现金股利81145元。
甲企业为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料、低值易耗品等均采用实际成本进行日常核算。2019年12月,原材料期初余额32950元,结存数量750千克。该月企业发生如下存货收发业务:(1)购入原材料1800千克,增值税专用发票注明价款80000元,增值税税额10400元。货款已用支票付讫,尚未验收入库。(2)原材料验收入库,实收1760千克,短缺部分为合理损耗。(3)月末,结转发出原材料1940千克的实际成本。其中,生产产品用1200千克,生产车间一般耗用300千克,企业管理部门领用440千克。原材料发出及盘盈盘亏均采用加权平均单价计算。(4)月末,经盘点清查,原材料非正常盘亏50千克,原因待查。库存已用出租包装箱65只,已不能使用,予以报废。包装箱每只成本55元,采用五五摊销法。(5)经查实,盘亏原材料有20千克为保管员责任事故,由其赔偿,尚未收到款项。其余为超定额损耗,经批准计入营业外支出。(6)年末,经确认库存原材料可变现净值为42元/千克。立式计算应计提的存货跌价准备(企业以前未计提)1.计算原材料的加权平均单价2.编制相关会计分录并计算应计提的存货跌价准备
关于存货采购过程中发生的盘亏,我是这样子理解的,请老师帮忙判断: 1.如果是合理损耗,那就是总价不变,数量减少,单价提高,合理损耗是计入存本,并没有什么影响。 2.如果是责任人或者保险公司赔款,先按照总金额和总数量入账,之后按照缺少的那部分的金额和数量计入待处理财产损益。等到审批后,由待处理财产损益转为其他应收款。 3.不知原因的,先按照总金额和总数量入账,之后按照缺少的那部分分金额和数量计入待处理财产损益。等到领导审批后,由待处理财产损益转为管理费用。
老师你好,这道题帮我写下分录呗,我理解的慢,你能按我的理解去写分录么?1.正常的存货盘亏2.收到其他应收款,结转差价3.之前计提的存货跌价准备对差价的冲抵
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
去年亏损,今年开始盈利,季度还交企业所得税吗?
我们公司按揭了一辆汽车,请问怎么入账
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
电梯公司,主营销售,安装,维修,维保,税率分开,安装选择简易计税。那现在新增值税法,还可以这样执行吗?
老师:您好!请问才注册的公司,我个人转了500元到公司基本账户,备注的是开户手续户和买U盾费,当月银行从中扣了100元,摘要是费用收取,收款方手续费收入户,次月又扣了3笔转款摘要一样,而后退了3笔,一笔是账户服务费退费,2笔是数字证书费退费,正确会计分录怎么写?
老师,个税多扣了员工0.01.后期不退回了怎么做账