你好,那你开的发票是怎么开的? 笼统的大类
老师,你好,我们公司去年6月份给一个国企单位开了一张7万多的专用发票,当时货已经提供给对方了,由于对方人事变动,采购一直没有把发票交给公司财务,所以对方公司也一直没有挂账,款肯定不会付给我们,现在采购离职,一直无法联系到采购,所以这发票到现在迟迟找不到,这笔业务,我们当时是做了正常的销售处理了,现在这个情况我们该怎么解决对于我们更合适。
请问老师,我公司在2014年-2016年承包土石方工程,在2014年和2015年期间结算了一部分的工程款已开发票,还有剩余的一部分一直没有实际结算,2020年初起诉后,对方单位要求协商解决,这个月才说好结算款数额,决定开发票,请问我们现在开票是否应该把收入确认在今年11月份?开具简易征收3%的发票?有没有什么政策依据?
老师,我们11月开销售发票(甲方是事业单位要求先开票拨款后供货),对方一直没有明确要货清单,我们也一直没购进的成本,这种情况年底怎么解决
老师,小规模公司11月开销售发票(甲方是事业单位要求先开票拨款后供货),对方一直没有明确要货清单,我们也一直没购进的成本,这种情况年底怎么解决啊
老师,小规模商贸公司开具销售发票,甲方是事业单位要求先开票拨款,后期慢慢供货。这种情况没有购进的票,怎么解决啊
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
开票是这样开的
应该是这个设备,实际以后也是销售这个设备吗?次年的五月底之前能出来具体的数据吗。
甲方是“食用菌研究所”,开票必须要求这样开,这个名称是大类,款项由财政局付(已到账)。具体出数据的时间不一定,人家要求供货的时候才采购供货
你好,只要次年汇算清缴之前这个进项发票到了就可以的 要不你是没法抵扣所得税的。
这个季度完了就得申报所得税,没有成本票,就得交了吧?
不用 没有发票暂估入库,暂估结转成本。
没有采购货物,可不可以按询价暂估入账?贷方:应付账款~暂估金额(不写具体供应商),这样可以吗?
可以的,可以这么做的, 暂估可以的允许这么做
发票在次年5月底前来的时候冲暂估,按实际入账,冲暂估暂估的时候要不要冲结转的成本
暂估,和发票不一致的需要调整,如果一致的就不用了。
到时候是员工借款购货物,拿发票来冲借款,也是收到发票的时候把暂估冲了,冲借款的同时按实际发票采购入账,可以这样操作吗
你好 员工哪来的是这个设备的可以
这是甲方硬性要求开具的名称,我们采购的时候如果开不了这个大类,可不可以按明细开
有风险的 认为虚开发票
如果实在开不上同样名称的发票,把合同、入库单、出库单,所有的证明材料附上,可以吗?
可以的,可以这么做的。