您好,等于说你没有购进先有销售了?
老师我们14年有一笔返点打到对方单位,一直没开票,我们做其他应收款货银存,今年查帐发现对方一直没开票,对方同意开票,51618,但是要我们把6%的税点汇给他们,我们可以汇,但是我们应该怎么做帐呢,这个税点对方也不会开发票
老师,我们11月开销售发票(甲方是事业单位要求先开票拨款后供货),对方一直没有明确要货清单,我们也一直没购进的成本,这种情况年底怎么解决
老师,小规模公司11月开销售发票(甲方是事业单位要求先开票拨款后供货),对方一直没有明确要货清单,我们也一直没购进的成本,这种情况年底怎么解决啊
老师,小规模商贸公司开具销售发票,甲方是事业单位要求先开票拨款,后期慢慢供货。这种情况没有购进的票,怎么解决啊
老师,小规模商贸公司开具销售发票,甲方是事业单位要求先开票拨款,后期慢慢供货。这种情况没有购进的票,申报时就得全额缴纳所得税是吗?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
是的,说的月底供货,但是现在甲方还没明确要什么
最好是年底之前把这个进项票拿到,这样就没事了
甲方要求发票必须这样开,不要明细(这个名称下包含多个品类),这只是大类。那我们购进的时候发票应该怎么开,也按这个名称开还是按明细商品开
也按照这个名称开的
如果开不上这种大类,能不能开明细的
可以,最后能凑上就可以
好的,谢谢老师!最坏的打算,如果甲方单位年底前一直不要货,我们没有购进怎么处理?
那你们这个销项,就需要红冲的了
但是款已经收到了啊,而且是财政局拨款,这个能红冲吗
可以,所以最好的办法,还是催着要进项
如果月底前没有进项,发票也不红冲,季度申报时就要缴纳所得税,年后票来是要纳税调减申请退税吗?
嗯对是这个意思的