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请问老师,2022年10月份长期待摊费用含税原值总额300万,已经摊销3年了,2022年的11月收到其中100万元的进项发票13万元,请问是要用(300-13)万元更改原值后再从新按照剩余年限重新摊销吗?

2022-12-09 23:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-09 23:33

你好同学,是的,你的理解是对的

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你好同学,是的,你的理解是对的
2022-12-09
如果12月收入确认300万,150万是无票收入,就申报无票收入,等开发票了,无票收入填写负数,专票收入正数,当月其实不交税。因为确认无票收入已经交税了
2021-07-07
你好;   1. 可以 ; 你22年的成本费用 在23年5月底之前 给你发票都可以税前扣除的 ;  2.   摊销的话;  要有合理发票给你才行的;    你现在收到好多发票了    
2023-02-28
同学您好, 2019年12月31日,无形资产的账面价值=可收回金额=142(万元) 该无形资产使用年限10年=10*12=120(个月),无形资产2015年12月1日购进,2015年12月开始计提摊销,从2015年12月1日至2019年12月31日,经历了4年零1个月=4*12%2B1=49(个月),2019年12月31日之后,无形资产可以使用的月份=原先的120个月-已经使用的49个月,剩余月份=120-49=71(个月),即分母12*5%2B11=71(个月),所以(142/71=2)是每个月计提的摊销额,再乘以12,等于2020年整年的摊销额2*12=24万元
2022-03-07
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-05-24
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