同学你好,是的,总公司收到这个钱,直接转给分公司的负责人就可以了。
我们有一个分公司,我们一个银行的流水本来总公司用,突然到了7月的的时候,总公司不用了,给分公公司用,到6月底余额有30万,现在要把这个银行给分公司用,不用分公司还的,意思就是总公司6月底银行流水余额30万,现在直接分公司用,分公司怎么把银行这个账做平,怎么做分录
老师,分公司的申报的问题,现在我们领导,让总公司银行下面添加分公司的银行,账在总公司做,是不是分公司的报销工资社保等开支都在分公司银行体现,那总公司账上的分公司银行跟总公司只是互转,然后分公司银行余额,月末是0,或者不是0.分公司的纳税申报怎么处理?因为分公司报销都开的总公司的发票,是不是分公司只是申报个税,社保就行了,其他税种不用申报?
老师,我们是分公司,因为资质关系收入基本都在总公司,每月总公司转款用于分公司经营。现分公司报销总公司的费用可以直接从分公司银行转账吗?总公司发票,分公司银行转账
老师,我有一家公司是分公司,因为投标用的是总公司,钱到了总公司,是不是总公司直接转给我们就行了?
老师,分公司注销银行,银行余额只能转总公司,那总公司收到这个钱是不是直接转给分公司的负责人就可以了?
20×6年3月5日,甲公司开工建设一栋办公大楼,工期预计为1.5年。为筹集办公大楼后续建设所需要的资金,甲公司于20×7年1月1日向银行专门借款5 000万元,借款期限为2年,年利率为 7%(与实际利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用专门借款分别支付工程进度款 2 000万元、1 500万元、1 500万元。借款资金闲置期间专门用于短期理财,共获得理财收益60万元。办公大楼于20×7年10月1日完工,达到预定可使用状态。 不考虑其他因素,甲公司20×7年度应予资本化的利息金额是( )。 A.202.50万元 B.262.50万元 C.290.00万元 D.350.00万元 这题资本化开始的期间是从1月1日开始,还是4月1日开始
一般纳税人公司开具饭店用餐发票,普票,请问入差旅费还是业务招待费?
请问老师2024年7月升为一般纳税人,2024年6月份之前开的发票可以抵扣吗?
个体户,月开票未超过10万,为什么会有3000多的税费
老师您好,还用更正24年4季度的财务报表吗?利润结转这是13W-6420差额吗?有个会计这样说,我理解不了,不知道对错
请问我支付了个人一次性劳务报酬3900元,申报工资时也申报了3900元,需要代扣代缴个人所得税620元,请问如何写分录呢
外聘直播老师的住宿费计入什么费用
老师好,去年暂估发票五万,今年已经汇算清缴了,今年才回发票,日期是本月的,这个怎么红冲去年的暂估费用
本月买的货物,下个月收到发票,本月又付款了,怎么入账,借库存商品,贷应付账款暂估, 借预付账款,贷银行存款
老师好!老板买了金条开发票让我入账,怎么做?
那这个账怎么做呢
我们扣了10元
同学你好,收到时,借,银行存款,贷,其他应付款,支付时,借,其他应付款,贷,银行存款。扣下部分,借,其他应付款,贷,营业外收入。
进账和出账的回单放一起是吗
同学你好,可以放一起做一个凭证处理。