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老师,七月份按不含税金额暂估一笔成本 借:委托加工物资1000 贷:银行存款1000 当月把委托加工物资结转到生产成本 11月份发票开回来了,不含税金额是1100。请问此时我应该怎么做分录呀?

2022-12-10 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-10 10:54

借应付账款贷委托加工物资1000, 借委托加工物资贷生产成本1000 结转到主营业务成本吗?

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齐红老师 解答 2022-12-10 10:54

没有结转的话,借委托加工物资1100 贷应付账款, 借生产成本 贷委托加工物资1100

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快账用户6981 追问 2022-12-10 10:58

7月当月已经结转成本,麻烦老师把11月收到专票后,分录应该怎么做?

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齐红老师 解答 2022-12-10 11:02

你好,你能写一下之前完整的吗?生产成本直接坐到了主人业务成本还是做到了库存商品库存商品的结转到主营业务成本里面去

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快账用户6981 追问 2022-12-10 11:08

借:委托加工物资1000 贷:银行存款1000 借:生产成本1000 贷:委托加工物资1000 借:库存商品1000 贷:生产成本1000 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 11月发票回来了,不含税金额是1100 进项100。此时不含税金额比7月计提成本时大了100元。 请问,11月应该怎么做分录呀

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齐红老师 解答 2022-12-10 11:12

借应付账款贷委托加工物资1000, 借委托加工物资贷生产成本1000 借生产成本贷库存商品1000 借库存商品借主营业务成本-1000 借委托加工物资1100 贷应付账款, 借生产成本 贷委托加工物资1100 借库存商品贷生产成本1100, 借主营业务成本贷库存商品1100

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借应付账款贷委托加工物资1000, 借委托加工物资贷生产成本1000 结转到主营业务成本吗?
2022-12-10
你好,同学,暂估入库的金额是不含税的金额,比方价税合计100元,暂估入库87元。下月发票到了,一般是冲回暂估入库: 借:应付暂估款87 贷:委托加工87。 然后做蓝字分录: 借:委托加工87 应交税费-应交增值税-进项税额13 贷:应付账款100。
2022-07-03
同学,你好,这个可以的,这个金额应该是含税的。
2020-11-16
您好,对对,您的思路好清晰
2024-03-30
同学你好 你的成本都是暂估的吗
2020-12-15
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